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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務(wù)師/中級會計師

2017-12-01 15:38

您好宋老師!非常感謝!

宋生老師 解答

2017-12-01 15:36

您好!是的,就是這樣做。

宋生老師 解答

2017-12-01 15:42

你好!不客氣的。

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相關(guān)問題討論
沒有認證應(yīng)該放入應(yīng)交稅費-待認證進項稅額
2019-02-18 10:01:10
你好 你的分錄不對 應(yīng)該是 借 應(yīng)交稅費進項稅 貸 應(yīng)交稅費待認證
2019-09-18 10:01:07
你是一般納稅人嗎,如是,應(yīng)該做如下分錄 借管理費用,應(yīng)交稅費—待認證進項稅額,貸方:其他應(yīng)付款——發(fā)票未入。 本月進項認證后要做借方:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅-進項稅額,貸應(yīng)交稅費-待認證進項稅額。
2021-04-08 14:27:20
借;應(yīng)付賬款 貸原材料 應(yīng)交稅費(進項稅額)
2017-10-20 17:01:58
你好!可以這樣處理;借;庫存商品100 應(yīng)交稅費一交稅費-未認證進項17 貸; 應(yīng)付賬款117
2018-07-02 17:01:24
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