
老師:9月份購入原材料分錄是:借:原材料 應(yīng)交稅款-待認(rèn)證發(fā)票,貸:應(yīng)付賬款,月末已認(rèn)證發(fā)票做了賬務(wù)處理,10月份因發(fā)票問題發(fā)票已退回,要怎么做分錄呢?
答: 你認(rèn)證了,就要確認(rèn)應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項稅 、 發(fā)票不能退回的,要讓對方開紅字發(fā)票給你
上月對方開具服務(wù)費發(fā)票我沒認(rèn)證然后入賬分錄:借:管理費用 貸:應(yīng)付賬款-**公司 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項 本月我公司付款給對方應(yīng)該怎么做分錄?
答: 借:應(yīng)付賬款 貸:銀行存款
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
提前認(rèn)證了進(jìn)項發(fā)票,但是此發(fā)票款項是沒有付的。那認(rèn)證了的進(jìn)項發(fā)票改怎么做賬務(wù)處理呢?借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項) 貸:應(yīng)付賬款還是貸:應(yīng)交稅費-待抵扣認(rèn)證進(jìn)項哪個可以呢,謝謝1
答: 你好,認(rèn)證了就計入進(jìn)項稅額明細(xì)的

