
老師你好,請問我們公司運費我們公司自己出,然后我們找的加工廠幫我們加工成品,加工好直接幫我們寄到我們客戶那里,運費我們客戶幫我們墊付,等到年底一起算錢。我們的會計分錄怎么做?借:管理費用-運費 貸:應付賬款月尾在做 借:本年利潤 貸:銷售費用是這樣嗎
答: 您好,分錄中應該使用銷售費用--運費科目為宜。 借:銷售費用--運費 ? ? ?貸:應付賬款 月末做 借:本年利潤 ? ? ?貸:銷售費用--運費
2019_12月發(fā)生的管理費用和銷售費用,可以跨年做到2020年1月的費用里么?因為沒有籌劃好開票,收入不能增加的情況下,又不想本年利潤為負數(shù)。只有減少費用,明年一月再補做費用出賬,可以么。老師
答: 您好,這個是可以的呢。
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
結轉本月管理費用3000元,銷售費用5000元至本年利潤。算他們借 貸
答: 你好,借本年利潤 8000,貸管理費用3000,銷售費用5000


夏楠 追問
2021-02-01 12:35
張艷老師 解答
2021-02-01 12:38
夏楠 追問
2021-02-01 12:59
張艷老師 解答
2021-02-01 12:59