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送心意

陳靜老師

職稱,中級會計師

2018-01-04 11:56

你好,是的,你的理解正確。

追問

2018-01-04 11:59

老師 那可以先結(jié)轉(zhuǎn)入本年利潤 年末一次性轉(zhuǎn)入未分配利潤嗎  因為以前做憑證 就只做了 管理費用結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤     沒有轉(zhuǎn)到未分配利潤    但是我在資產(chǎn)負債表中體現(xiàn)出來了  我是做手工帳內(nèi)賬的

陳靜老師 解答

2018-01-04 12:23

你好,是的,結(jié)轉(zhuǎn)未分配利潤是一年一結(jié)轉(zhuǎn)的。

追問

2018-01-04 13:07

老師那  本年利潤要等賬簿嗎   我們只做手工帳的

陳靜老師 解答

2018-01-04 13:10

你好,這個是要賬本的啊.

追問

2018-01-04 15:27

請問老師  我是做內(nèi)賬的 資產(chǎn)負債表的應(yīng)付賬款  可以只是 應(yīng)付賬款里面的這個月的 余額  不加預(yù)收嗎

陳靜老師 解答

2018-01-04 15:28

你好,不加預(yù)收的,新的問題需要在新的網(wǎng)絡(luò)鏈接中提交,謝謝。

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您好!不用。這個年底做
2017-05-05 14:54:28
同學(xué)您好,您好,您的具體 問題/情況 是什么,有截圖嗎?
2023-04-04 17:00:15
你好,是的,你的理解正確。
2018-01-04 11:56:53
你好,未分配利潤,一般是從本年利潤中轉(zhuǎn)過來的,月末將損益類科目結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤中,再將本年利潤轉(zhuǎn)到未分配利潤。這個轉(zhuǎn),一般可以是一年末再轉(zhuǎn)的,學(xué)堂里未來讓大家熟悉這個結(jié)轉(zhuǎn),可能是每月轉(zhuǎn)的
2018-07-08 22:13:14
你好,因為利潤分配――未分配利潤默認貸方余額的
2018-11-22 11:55:44
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