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送心意

立紅老師

職稱中級會計師,稅務(wù)師

2021-01-26 12:48

同學(xué)你好
月末做暫估
借,原材料
貸,應(yīng)付賬款;
下月初做負(fù)數(shù)分錄沖回
發(fā)票到了,再做材料入庫分錄;

me.兔 追問

2021-01-26 12:50

錢已經(jīng)付了

立紅老師 解答

2021-01-26 12:53

同學(xué)你好
如果錢已經(jīng)付了
借,預(yù)付賬款
貸,銀行存款


借,原材料一暫估 
貸,預(yù)付賬款一暫估 
下月初做上面分錄負(fù)數(shù)分錄
發(fā)票到了
借,原材料
借,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一進(jìn)項
貸,預(yù)付賬款;

me.兔 追問

2021-01-26 12:54

貨到了  才給的錢  為什么是做預(yù)付賬款   而不是應(yīng)付賬款 暫估呢

立紅老師 解答

2021-01-26 12:55

同學(xué)你好,做預(yù)付與應(yīng)付是一樣的;都是過渡的科目;

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同學(xué)你好 月末做暫估 借,原材料 貸,應(yīng)付賬款; 下月初做負(fù)數(shù)分錄沖回 發(fā)票到了,再做材料入庫分錄;
2021-01-26 12:48:50
貨物到了借庫存商品貸銀行存款 發(fā)票,到了借應(yīng)付賬款貸庫存商品, 然后做發(fā)票的借庫存商品進(jìn)項貸應(yīng)付賬款 應(yīng)付賬款只是起了一個過渡的作用,沒有余額。
2021-01-26 12:53:44
你好,沖掉暫估重新入庫
2016-09-26 16:45:16
您好,貨到了,沒有發(fā)票,沒有付款,就做暫估入庫是正確的。貨到了,沒有發(fā)票,付款了,也正常入庫,在企業(yè)所得稅匯算清繳時將無票部分金額做納稅調(diào)增。
2020-05-31 06:56:03
暫估入庫 借;庫存商品或原材料 貸;應(yīng)付賬款-暫估 根據(jù)發(fā)票沖銷暫估 借;應(yīng)付賬款-暫估 貸;庫存商品或原材料 根據(jù)發(fā)票入賬 借;庫存商品或原材料 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額) 貸;應(yīng)付賬款等科目
2017-08-11 10:03:34
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