
20年做了一筆暫估成本和預付貨款費用一月份收到發(fā)票,怎么做賬?1、紅沖暫估成本分錄怎么做?2、預付款款1月收到發(fā)票又怎么做賬?
答: 同學您好,紅沖暫估,借以前年度損益調(diào)整負數(shù)貸應付賬款——暫估 然后借以前年度損益調(diào)整 應交稅費——應交增值稅(進項稅額)貸預付賬款
20年做了一筆暫估成本和預付貨款費用一月份收到發(fā)票,怎么做賬?1、紅沖暫估成本分錄怎么做?2、預付款款1月收到發(fā)票又怎么做賬?
答: 你這個成本實際發(fā)生了嗎
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
收到發(fā)票,但還沒有付款 ,怎么做分錄。可以付款后直接一次性計入成本費用中嗎
答: 你好 收到發(fā)票,借;原材料等科目,貸;應付賬款 之后付款,借;應付賬款,貸;銀行存款等科目 這個發(fā)票的內(nèi)容是計入成本或者費用?


阿白 追問
2021-04-13 18:08
辜老師 解答
2021-04-13 18:09
阿白 追問
2021-04-13 18:10
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2021-04-13 18:11
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2021-04-13 18:13
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2021-04-13 18:13
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2021-04-13 18:18
辜老師 解答
2021-04-13 22:02