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送心意

辜老師

職稱注冊會計師,中級會計師

2021-04-13 18:06

你這個成本實際發(fā)生了嗎

阿白 追問

2021-04-13 18:08

對的,這個是購進的產(chǎn)品,然后銷售出去的

辜老師 解答

2021-04-13 18:09

那你沒有收到發(fā)票不需要沖減的啊

阿白 追問

2021-04-13 18:10

說了一月份收到發(fā)票了啊

辜老師 解答

2021-04-13 18:11

發(fā)票的金額和暫估的成本金額一樣嗎

阿白 追問

2021-04-13 18:13

兩張發(fā)票,加起來的金額是一致的

辜老師 解答

2021-04-13 18:13

借,主營業(yè)務(wù)成本  負數(shù)。
貸,應付賬款  暫估  負數(shù)
借,主營業(yè)務(wù)成本
貸,預付賬款

阿白 追問

2021-04-13 18:18

是三張發(fā)票,包含租金的, 貨款金額分別五萬和八萬, 租金九千(20年10-12月份的)

辜老師 解答

2021-04-13 22:02

。

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同學您好,紅沖暫估,借以前年度損益調(diào)整負數(shù)貸應付賬款——暫估 然后借以前年度損益調(diào)整 應交稅費——應交增值稅(進項稅額)貸預付賬款
2021-04-13 20:34:26
你這個成本實際發(fā)生了嗎
2021-04-13 18:06:23
你好,快遞公司,轉(zhuǎn)給總部的成本費用,還沒有收到發(fā)票 借:預付賬款,貸:銀行存款
2021-11-17 20:05:35
你好 收到發(fā)票,借;原材料等科目,貸;應付賬款 之后付款,借;應付賬款,貸;銀行存款等科目 這個發(fā)票的內(nèi)容是計入成本或者費用?
2019-11-21 10:52:06
你好 借:制造費用 貸:銀行存款等科目 然后分配計入成本 借:生產(chǎn)成本 貸:制造費用
2020-09-11 09:03:47
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