老師您好,貨收到了,錢已打,但是發(fā)現(xiàn)戶頭開錯(cuò)了,針對(duì) 問(wèn)
你好,這個(gè)你上月如何做的分錄,就做同樣的分錄,金額寫負(fù)數(shù)。 答
老師我們有固定資產(chǎn),季度繳納房產(chǎn)稅,按照房產(chǎn)原值 問(wèn)
你好,是要免租期過(guò)后才能按租金了。 是要上傳2份 答
老師好,我問(wèn)下目前有增值稅稅率11%,這個(gè)檔嗎,適用范 問(wèn)
19年開始就改為9%的稅率了 答
老師,我們是一家生產(chǎn)型企業(yè),現(xiàn)在出口一批貨物,成交 問(wèn)
EXW 下報(bào)關(guān)單顯示的 100 美元 “雜費(fèi)”,應(yīng)確認(rèn)為境內(nèi)工廠至出境口岸裝載前的運(yùn)輸及相關(guān)費(fèi)用 / 保險(xiǎn)費(fèi);該費(fèi)用須計(jì)入完稅價(jià)格,按 “雜費(fèi)” 欄填報(bào)并以正價(jià) 100 美元申報(bào) 答
師,你好,我公司建筑公司,開發(fā)商用87套房子抵的工程 問(wèn)
借:銀行存款 貸:固定資產(chǎn)清理 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅 答

你好,之前有張發(fā)票購(gòu)買方認(rèn)證了,然后她們開具了紅字信息表,我們也開了負(fù)數(shù)發(fā)票把二三聯(lián)郵寄給她們了,她們說(shuō)系統(tǒng)里沒有是怎么回事呢
答: 你好 負(fù)數(shù)系統(tǒng)就是沒有 不認(rèn)證
上月開具了專票,把購(gòu)貨方的稅號(hào)打少一位,購(gòu)貨方認(rèn)證不了,現(xiàn)在應(yīng)該怎么操作?是不是我方在稅盤上開具專票紅字信息表,然后開具負(fù)數(shù)專票,再開出正確的發(fā)票?然后之前的錯(cuò)票不用拿回來(lái),直接再給負(fù)數(shù)發(fā)票,和正確的專票給購(gòu)貨方?
答: 你好,申請(qǐng)紅字發(fā)票就可以了,對(duì)方之前的票不入賬就拿回來(lái),紅字發(fā)票也不需要給,直接給正確的就可以了。
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
我們是銷售方,上個(gè)月給購(gòu)買方開了一張專票,對(duì)方已經(jīng)認(rèn)證,這個(gè)月發(fā)生退貨,我們需要沖紅,請(qǐng)問(wèn)怎么操作?是我們自己開具紅字信息表,然后再開一張負(fù)數(shù)發(fā)票給對(duì)方么
答: 購(gòu)買方給你開紅字信息表,然后你開負(fù)數(shù)發(fā)票

