你好,我在國家稅務總局電子稅務局上開了一張專票, 問
你好,新開具的發(fā)票數(shù)據同步到全量發(fā)票查詢中需要一定時間,尤其是在批量開具或高峰期可能延遲更久。建議等待24-48小時后再次查詢。 答
我看不懂前任會計的賬務,她每月未交增值稅和實際 問
?同學您好,很高興為您解答,請稍等 答
老師,我們是外貿公司,有運費和代理報關費用,這個費 問
那個計入銷售費用就行 答
老師,請問有沒有搞定應收應付功能強大一點的表格 問
你好,這個得具體根據要求設計表單 答
老師,你好!公司為小規(guī)模,2024年第一季預繳了企業(yè)所 問
可以更正 2024 年第一季企業(yè)所得稅表。因項目 A 是跨期項目(3-10 月),第一季收的 40 萬若不符全額確認收入條件,更正表可調整收入額、糾正預繳偏差,帶合同等資料去主管稅局申請,多繳的 8500 元可在匯算清繳時一并申請退稅或抵后期稅款。 答

那本年利潤期初余額是貸方負數(shù)是什么意思,貸方代表贏利,但貸方余額又為負是什么意思?
答: 你好,如果本年利潤貸方負數(shù)表示虧損
本年利潤有期初余額 貸方負數(shù) 是上年度的期末余額 現(xiàn)在要做六月的報表了 上年度的本年利潤一般情況下應該是沒有余額吧 這樣6月的報表要怎么處理呢
答: 把上年的余額這個月結轉了 借本年利潤負數(shù)貸利潤分配負數(shù)
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
年末本年利潤期末余額在貸方是負數(shù)
答: 您好 年末本年利潤期末余額在貸方是負數(shù) 單位虧損
本年利潤有期初余額 貸方負數(shù) 是上年度的期末余額 現(xiàn)在要做六月的報表了 上年度的本年利潤一般情況下應該是沒有余額吧這樣6月的報表要怎么處理呢
老師好,本年利潤的余額在借方,年底結轉時分錄是借 本年利潤 負數(shù) 貸 利潤分配一未分配利潤 負數(shù) 還是借 利潤分配一未分配利潤 正數(shù) 貸 本年利潤 正數(shù)
負債表中未分配利潤=本年利潤+年初余額未分配利潤,如果本年利潤在貸方,未分配利潤在借方得出的余額是正數(shù)負債表就填正數(shù)是嗎

