老師,我們有個客戶拿貨,這個客戶可能是個采購員,想 問
你好,你們收款和開票都是按照120元算的,這個就按照120元做收入就行了。中間20元是客戶自己處理的。 答
老師,問下公司收到穩(wěn)崗補貼怎么入賬?是2024年失業(yè) 問
你好,這個你借銀行存款,貸其他收益-補貼收益 答
我司是合伙企業(yè),現(xiàn)在剛成立,沒有收入,是按籌辦期處 問
是的,發(fā)生的費用直接計入管理費用 答
老師好,小規(guī)模納稅人酒店,比如2025年9月注銷,2025.9 問
你好,是的,是需要的了。 答
第一次操作出口退稅是不是要求非常嚴(yán)格? 問
您好如果您是第一次出口退稅,對于單證備案要求一定要跟主管退稅機關(guān)親自核實一下,因為各地主管分局要求各有差異 答

支付部分安裝工程款后收到全額增值稅發(fā)票點入會計分錄?我之前預(yù)付款入到其他應(yīng)付款了?
答: ?你好? ? 借其他應(yīng)付款貸銀行存款 然后收到發(fā)票 你們安裝完了沒有 ?是安裝什么東西。這樣好判斷借方科目? ?
本年沖上年收入如何處理,上年的會計分錄是:借其他應(yīng)付款 10000,貸:提供服務(wù)收入10000,單位性質(zhì)屬于民間非盈利組織,上年未列增值稅,稅率3%
答: 借:事業(yè)結(jié)余,貸:其他應(yīng)付款,應(yīng)交稅費
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
公司購進甲材料3600kg,含稅單價18.08,丙材料3000,含稅單價11.30,增值稅稅率13%,款項均已通過銀行付清,另外供應(yīng)單位代墊運費6600,要求寫會計分錄?解答是這樣的,但還是不懂。 借:原材料-甲 3600*18.08/1.13+6600*3600/(3600+3000)(為什么這樣寫???) 原材料-乙 3000*11.3/1.13+6600*3000/(3600+3000)(為什么這樣寫?什么意思???) 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅 -進項稅 (3600*18.08/1.13+3000*11.3/1.13)*13% (不懂)貸:銀行 3600*18.08+3000*11.3 其他應(yīng)付款 6600
答: 你好 因為甲材料單價18.08是含稅的,需要換算成不含稅的才是計入原材料的金額,所以需要除以(1%2B增值稅稅率13%) 6600*3600/(3600%2B3000),是因為總的運費6600,甲材料3600公斤,占兩種材料(3600公斤%2B3000公斤)的比例就是3600/(3600%2B3000) 丙材料單價11.3是含稅的,需要換算成不含稅的才是計入原材料的金額,所以需要除以(1%2B增值稅稅率13%) 6600*3000/(3600%2B3000),是因為總的運費6600,丙材料3000公斤,占兩種材料(3600公斤%2B3000公斤)的比例就是3000/(3600%2B3000) 進項稅額=總的含稅購進金額/(1%2B增值稅稅率13%)*增值稅稅率=(3600*18.08/1.13%2B3000*11.3/1.13)*13%?

