
這個月錯誤會計分錄借:原材料500借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅(已認證抵扣)85貸:其他應(yīng)付款585貸方應(yīng)該是應(yīng)付賬款。下月怎樣更正
答: 借;其他應(yīng)付款 貸;應(yīng)付賬款 做這個調(diào)整分錄
請問殘疾人保障金具體記在其他應(yīng)付款還是應(yīng)交稅費呢?計提和繳納時的具體會計分錄怎么做?
答: 借管理費用貸其他應(yīng)付款 借其他應(yīng)付款貸銀存
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
格力公司給安裝工補貼的100元/臺費用,收到錢后發(fā)給安裝工,在外賬中可以這樣做分錄嗎?開票時:借:其他應(yīng)收款-安補貸:其他應(yīng)付款-安補貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅款收到時:借:銀行存款貸:其他應(yīng)收款-安補發(fā)放時:借:其他應(yīng)付款-安補貸:銀行存款
答: 你好!按規(guī)定應(yīng)該是確認收入的
我交稅的時候是發(fā)人拿錢去稅局交的我這邊分錄是不是不正確我報表上應(yīng)交稅費應(yīng)該加上其他應(yīng)付款才是我真正的稅款
項目經(jīng)理自己提前預(yù)交的稅費分錄是不是借:應(yīng)交稅費 貸:其他應(yīng)付款-我們又不用應(yīng)付那其他應(yīng)付款怎么沖減。 做在成本里沖減對不對
之前會計設(shè)了一個其他應(yīng)付款未驗稅金,月底可以做一筆借其他應(yīng)付款未驗稅金貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項稅嗎?等下個月認證后再做一筆相反的分錄?
老師,請問法人墊付稅款,是不是直接做帳,借:應(yīng)交稅費――應(yīng)交增值稅 貸:其他應(yīng)付款――法人名字,還是說應(yīng)該先做一筆向法人借款,再做交稅的這筆分錄

