
老師,麻煩問下,金稅盤490是8月買的,導(dǎo)致管費用增加490結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤; 9月只是抵減稅費,借:應(yīng)交增值稅490 貸:管理費用490,請問貸方的管理費用490要不要結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤?
答: 你好,需要結(jié)轉(zhuǎn)的
老師好,請問上個月續(xù)費的金稅盤,當(dāng)月沒有收入沒有抵減增值稅,只做的 管理費用:680 貸:現(xiàn)金 680,月末結(jié)轉(zhuǎn)了管理費用,680元。這個月有收入,抵減增值稅分錄 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免增值稅 280 借:管理費用 -280 這個月也要結(jié)轉(zhuǎn)管理費用吧,借:本年利潤 -280 貸:管理費用 -280,這樣對嗎?
答: 您好,對的,您上面寫的完全正確的。
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
你好,購買的金稅盤和服務(wù)費當(dāng)月不抵減時就不用做抵減的分錄,借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅,貸:管理費用。是嗎?如果不做這個分錄,管理費用還是要結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤吧?
答: 是的,如果不做這個分錄,管理費用還是要結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤吧? 是

