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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2016-10-11 13:44

我是這樣做的 付款的時候借應(yīng)付賬款-應(yīng)付貨款-某某 暫估的時候 貸應(yīng)付賬款-暫估-某某 這兩個科目都在同一個一級科目下 一級科目余額為零 為什么在當月資產(chǎn)負債表里 預(yù)付賬款和應(yīng)付賬款都有余額并且相等

曉麗 追問

2016-10-11 13:56

也就是說資產(chǎn)負債表出現(xiàn)這樣的數(shù)據(jù)是正確的?

曉麗 追問

2016-10-11 14:00

好 謝謝老師

鄒老師 解答

2016-10-11 13:37

應(yīng)付賬款——暫估就可以了

鄒老師 解答

2016-10-11 13:51

付款的時候計入預(yù)付
沒有發(fā)票做暫估計入應(yīng)付賬款——暫估

鄒老師 解答

2016-10-11 13:56

是的

鄒老師 解答

2016-10-11 14:01

不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利。

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你好,你暫估的成本和收到發(fā)票的不含稅的金額是一樣嗎?
2021-10-12 15:02:23
你好,暫估入庫分錄是 借;庫存商品 貸;應(yīng)付賬款——暫估 結(jié)轉(zhuǎn)成本是到主營業(yè)務(wù)成本 如果發(fā)票到了成本與之前暫估沒有差額,就不需要調(diào)整,有差額就需要調(diào)整的
2019-03-08 09:53:48
您好 請問是收到專票還是普通發(fā)票 可以抵扣進項么 暫估的金額跟收到發(fā)票金額是否一致
2020-04-11 21:33:25
你好,是的
2017-06-05 11:07:55
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