老師 我公司去年買了一部車金蝶軟件上顯示期初原 問
同學,你好 期初一般是年初金額 答
老師,我剛到一家學校工作,之前沒有做過民非的賬務 問
第一個需要交 第二個需要交個稅,合并到工資 第三個借業(yè)務活動成本貸應付職工薪酬福利費 借應付職工薪酬福利費 貸銀行存款 借銀行存款 貸提供服務收入-食堂管理收入 應交稅費應交增值稅 答
請問用于集體福利的稅額轉(zhuǎn)出,月末怎么做結(jié)轉(zhuǎn) 問
你好,借管理費用-福利費,貸應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出。 答
老師,暫估做的分錄是借主營業(yè)務成本 貸其他應付款 問
你好,沖暫估涉及到損益類的科目,用以前年度損益調(diào)整 主營業(yè)務成本是損益類科目 借其他應付款貸以前年度損益調(diào)整。 實際你法人沒有墊付,不是 如果貸方掛著余額也不對 所以需要充了它以前年度損益調(diào)整,月末再結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配未分配利潤。 答
老師,請問工資漏計提了,怎么處理 問
你好,這個做補充計提了。 答

差額納稅企業(yè)會計分錄是不是 收入“ 借:銀行等 貸:主營業(yè)務成本 應交稅費-增值稅” 成本 “借:主營業(yè)務成本 貸:銀行等“ 收到成本發(fā)票時 ”借: 應交稅費-增值稅 貸:主營業(yè)務成本 “
答: 你好,是的。
老師,您好。請教一下老師:疫情期間為什么要用主營業(yè)務成林,而不用固定資產(chǎn)?2月10日,快學勞保制品有限公司擴大口罩生產(chǎn)產(chǎn)能新購置機械設備一臺,取得增值稅專用發(fā)票,金額20萬元,增值稅額2.6萬元,貨款通過銀行轉(zhuǎn)賬支付。借:主營業(yè)務成本 200000……
答: 同學你好 這個一次性折舊了
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師 小規(guī)模納稅人差額征稅 做賬是 借:銀行存款1030 貸:主營業(yè)務收入1000 應交增值稅30 借:主營業(yè)務成本 100 應交增值稅 3 貸:銀行存款 103 利潤表上主營業(yè)務收入 和 主營業(yè)務成本 是填多少 ?
答: 利潤表上主營業(yè)務收入1000 和 主營業(yè)務成本100

