
如果利潤總額是30000,其中業(yè)務招待費調增680,那么所交的企業(yè)所得稅是(30000 680)*25%嗎?如果是利潤總額是-2000的話,業(yè)務招待費還是調增680,那么所得稅還需要交嗎?
答: 你好,是的,第二種情況所得稅不需要繳納
年度應交所得稅是28411.46,包括業(yè)務招待費計提的1千多,但是在申報的時候按利潤表上的利潤總額填,出來的稅額是小于28411.46元的,就是沒有體現(xiàn)這一千多出來的,申報的時候應該怎么填才可以體現(xiàn)出來
答: 您好,您填的是季度預繳申報表還是年度匯算清繳申報表?
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
所得稅匯算福利費和業(yè)務招待費必須調整對嗎?我福利費16000,招待費4670,這兩點調整后的應納稅所得額是多少
答: 你好,業(yè)務招待費是必須調的,職工福利費不超當年工資總額的14%是不需要調的


SFC—SFC 追問
2021-01-12 13:02
王老師1 解答
2021-01-12 13:04
SFC—SFC 追問
2021-01-12 13:12
王老師1 解答
2021-01-12 13:13