
老師,2019年虧損,2020年盈利,所得稅匯算業(yè)務(wù)招待費調(diào)增了,所得稅彌補虧損表顯示的當(dāng)年利潤是調(diào)增前的,主表計算所得額時招待費調(diào)增部分不能彌補,變成當(dāng)年所得額,計算應(yīng)交所得稅,這是怎么回事?
答: 你好 重新保存下主表的
所得稅 業(yè)務(wù)招待費
答: 為什么業(yè)務(wù)招待費是支出,同理的還有公會經(jīng)費,職工福利費,教育經(jīng)費這些都是支出,為什么要加進所得額里去計算所得稅? 所得稅不是人的所得嗎?
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
業(yè)務(wù)招待費是不是需要交所得稅呀
答: 你好,是的,業(yè)務(wù)招待費需要在匯算清繳的時候納稅調(diào)增。

