
老師,沒(méi)有收入,但有業(yè)務(wù)招待費(fèi),業(yè)務(wù)招待費(fèi)在年底企業(yè)所得稅報(bào)表中,是不是得全額交納企業(yè)所得稅呢
答: 你好對(duì)的,需要全額納稅調(diào)整交所得稅。
銷售收入100萬(wàn),業(yè)務(wù)招待費(fèi)6萬(wàn),企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額怎么算
答: 企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額還要知道你的利潤(rùn)總額的
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
,計(jì)算應(yīng)納稅所得額準(zhǔn)許扣除的數(shù)額,為什么業(yè)務(wù)招待費(fèi)不得結(jié)轉(zhuǎn)上年的,發(fā)生的廣告費(fèi)就可以結(jié)轉(zhuǎn)上年呢?怎么理解
答: 企業(yè)所得稅法規(guī)定的,廣告費(fèi)當(dāng)年收入15%之內(nèi)的可以扣除,超過(guò)15%當(dāng)年不能扣除的可以結(jié)轉(zhuǎn)下年扣除,而業(yè)務(wù)招待費(fèi)只能扣除60%和收入0.5%較小的部分,不能扣除的部分以后也不準(zhǔn)扣除,這是法律規(guī)定的


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2020-01-15 16:06
立紅老師 解答
2020-01-15 16:09
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2020-01-15 17:12
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2020-01-15 17:29