你好,我在國(guó)家稅務(wù)總局電子稅務(wù)局上開(kāi)了一張專票, 問(wèn)
你好,新開(kāi)具的發(fā)票數(shù)據(jù)同步到全量發(fā)票查詢中需要一定時(shí)間,尤其是在批量開(kāi)具或高峰期可能延遲更久。建議等待24-48小時(shí)后再次查詢。 答
我看不懂前任會(huì)計(jì)的賬務(wù),她每月未交增值稅和實(shí)際 問(wèn)
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請(qǐng)稍等 答
老師,我們是外貿(mào)公司,有運(yùn)費(fèi)和代理報(bào)關(guān)費(fèi)用,這個(gè)費(fèi) 問(wèn)
那個(gè)計(jì)入銷售費(fèi)用就行 答
老師,請(qǐng)問(wèn)有沒(méi)有搞定應(yīng)收應(yīng)付功能強(qiáng)大一點(diǎn)的表格 問(wèn)
你好,這個(gè)得具體根據(jù)要求設(shè)計(jì)表單 答
老師,你好!公司為小規(guī)模,2024年第一季預(yù)繳了企業(yè)所 問(wèn)
可以更正 2024 年第一季企業(yè)所得稅表。因項(xiàng)目 A 是跨期項(xiàng)目(3-10 月),第一季收的 40 萬(wàn)若不符全額確認(rèn)收入條件,更正表可調(diào)整收入額、糾正預(yù)繳偏差,帶合同等資料去主管稅局申請(qǐng),多繳的 8500 元可在匯算清繳時(shí)一并申請(qǐng)退稅或抵后期稅款。 答

這是我們12月開(kāi)的6%和9%的銷項(xiàng),不免稅,填申報(bào)表(三怎么填啊)?
答: 同學(xué)你好,開(kāi)出的銷項(xiàng),對(duì)應(yīng)將價(jià)稅合計(jì)的金額填在申報(bào)表9%和6%的地方。
增值稅申報(bào)表附表三我們是建筑行業(yè),那個(gè)表填不填第一列和第三是我們這個(gè)月的開(kāi)票數(shù)字但是沒(méi)有免稅啊我看他們以前申報(bào)的都是填寫(xiě)了的?
答: 您好,增值稅申報(bào)表附表三要填寫(xiě)的,沒(méi)有免稅,應(yīng)該是差額征收的。
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
我正在申報(bào),請(qǐng)問(wèn)這個(gè)增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表怎么填啊,只有明細(xì)表沒(méi)有主表。季度收入沒(méi)超過(guò)9萬(wàn),填減稅項(xiàng)目還是免稅項(xiàng)目啊,填哪一行啊
答: 你好,你填主表就可以了,這張表不用填的。
這個(gè)月我司開(kāi)具了一張6%的技術(shù)服務(wù)費(fèi),在填寫(xiě)申報(bào)時(shí),增值稅附表三如何填寫(xiě),這個(gè)6%的稅是不是免增的
老師,我們是供應(yīng)鏈公司,上月我們配送蔬菜,開(kāi)的9%的專票,銷項(xiàng)稅額填在申報(bào)表第四攔正確嗎?第三攔是銷售貨物,填不上數(shù)字???
這個(gè)月申報(bào)個(gè)稅返還增值稅表一,無(wú)票,怎么填不上未開(kāi)6%,的銷售額和銷項(xiàng)稅? 怎么辦


張張 追問(wèn)
2021-01-11 10:56
小七老師 解答
2021-01-11 11:34