老師 我公司去年買了一部車金蝶軟件上顯示期初原 問
同學(xué),你好 期初一般是年初金額 答
老師,我剛到一家學(xué)校工作,之前沒有做過民非的賬務(wù) 問
第一個(gè)需要交 第二個(gè)需要交個(gè)稅,合并到工資 第三個(gè)借業(yè)務(wù)活動(dòng)成本貸應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi) 借應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi) 貸銀行存款 借銀行存款 貸提供服務(wù)收入-食堂管理收入 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅 答
請問用于集體福利的稅額轉(zhuǎn)出,月末怎么做結(jié)轉(zhuǎn) 問
你好,借管理費(fèi)用-福利費(fèi),貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。 答
老師,暫估做的分錄是借主營業(yè)務(wù)成本 貸其他應(yīng)付款 問
你好,沖暫估涉及到損益類的科目,用以前年度損益調(diào)整 主營業(yè)務(wù)成本是損益類科目 借其他應(yīng)付款貸以前年度損益調(diào)整。 實(shí)際你法人沒有墊付,不是 如果貸方掛著余額也不對 所以需要充了它以前年度損益調(diào)整,月末再結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配未分配利潤。 答
老師,請問工資漏計(jì)提了,怎么處理 問
你好,這個(gè)做補(bǔ)充計(jì)提了。 答

老師,你好,我是銷售方年初開了20萬的發(fā)票,對方付不了錢,我想收回發(fā)票沖紅,但是對方說已經(jīng)做了賬了,讓我們這邊進(jìn)行資產(chǎn)損失處理,合理嘛?
答: 同學(xué)你好,不能做資產(chǎn)損失的;對方做賬,也是可以開紅字發(fā)票紅沖的;
銷售不動(dòng)產(chǎn)統(tǒng)一發(fā)票丟失有什么損失
答: 登報(bào),接受稅局的處罰
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
應(yīng)收款已損失,確定收不回,用利潤核銷,能否申請損失稅前扣除?
答: 你好,可以稅前扣除,你備好相關(guān)資料就好。


霸氣的板凳 追問
2020-12-23 22:02
立紅老師 解答
2020-12-23 22:32
立紅老師 解答
2020-12-23 22:32
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2020-12-23 22:33
霸氣的板凳 追問
2020-12-24 08:23
立紅老師 解答
2020-12-24 08:35