
老師就是供應商供貨500元,員工購買100元,都用于銷售,按理就要有600元的發(fā)票,員工購買的他沒有開發(fā)票來,現(xiàn)在600元的商品都由供應商開來,但給供應商付款只付了500元公戶轉的,員工購買的100元商品現(xiàn)金付的,老師,這樣開發(fā)票可以嗎,合規(guī)嗎?
答: 可以,這個可以現(xiàn)金付款100 ,這個可以,對方主要是開600 就可以,員工購買100元, 是公司名義購買還是員工個人名義購買?
向供應商購買貨物,不開發(fā)票價格是5元,開發(fā)票價格對方要收10個點,那就是總共付款5.5元,供應商如果開5元的發(fā)票,本公司付款5元要付到公戶嗎?0.5元給現(xiàn)金可以嗎
答: 您好!可以是可以,不過建議都用對公。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
與供應商協(xié)商一批產(chǎn)品折價給我們公司,供應商說稅務局有規(guī)定商品不能低于成本價銷售,給開發(fā)票按原銷售單價開票(比如600元),給客戶開票低于供應商開票價格是550元、供應商給我們實際結算價格是530元,供應商說供應商說稅務局有規(guī)定商品不能低于成本價銷售不按530元開票按正常價600元開票,現(xiàn)在這種情況如何解決,不違反稅法,1.供應商不開返利紅票,要給他們開銷售發(fā)票,實際我們沒有給他們供貨2.差價部分供應商給我們補同等價位的商品 ,補差價商品不開票,這兩種發(fā)票做合理、合法嗎?
答: 都是不合理的,供應商如果以低于購入成本的價格將商品銷售給你們如果具有合理的商業(yè)實質應該按實際銷售價格開票。
向供應商進了一批貨100元,然后對公付了90元,另外代供應商用現(xiàn)金代墊了10元的運費,這10元的運費,抵付貨款,那供應商應該給開多少發(fā)票?開100元,還是90元?
老師你好。。公司員工先付給了供應商,然后拿供應商開的發(fā)票來報銷,這樣可以么。沒有墊付憑證,都是現(xiàn)金付
公司付給供應商100萬的貨款,現(xiàn)在商品已經(jīng)全部收到,供應商只給開50萬的發(fā)票,剩余的50萬沒有發(fā)票,怎么處理預付賬款的50萬元
請問老師,就是我們購買機械設備,實際付了15100元,但是供應商開發(fā)票只開了15000元給我們,我們多付了100元,這個多付的100元,放入什么科目好?


過往云煙 追問
2020-12-19 15:18
maize老師 解答
2020-12-19 15:24
過往云煙 追問
2020-12-19 15:38
maize老師 解答
2020-12-19 15:45