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發(fā)嗲的紙鶴
于2020-12-17 14:54 發(fā)布 ??2795次瀏覽
鄒老師
職稱: 注冊稅務(wù)師+中級會計師
2020-12-17 14:55
你好,更正以前年度申報,退還了增值稅借:銀行存款,貸:應交稅費——應交增值稅
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更正以前年度申報,退還了增值稅怎樣編制分錄
答: 你好,更正以前年度申報,退還了增值稅 借:銀行存款,貸:應交稅費——應交增值稅?
更正申報后補交了以前年度的增值稅,分錄該怎么做?
答: 你好,是小規(guī)模納稅人還是一般納稅人補交的增值稅?
一名會計如何讓領(lǐng)導給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
去年的發(fā)票今年紅字沖銷重新開了,而且金額不一樣,那入賬的時候是入了以前年度損益的,那增值稅申報表上的收入,跟利潤表的收入就不一樣了,這個有關(guān)系嗎?
答: 還是我應該直接放回收入,不要放以前年度損益
如果有以前年度的收入重復記的話借以前年度損益調(diào)整貸應收賬款。借利潤分配貸以前年度損益調(diào)整。是這樣做嗎?那增值稅申報表應該怎么申報呢
討論
老師,補以前年度增值稅分錄怎么做?
老師,申報增值稅發(fā)現(xiàn)以前年度少報稅了,我怎么處理,過好幾年了,不想再補交,我怎么做分錄呀
老師你好:我今年開具一張去年銷售退回的紅字發(fā)票,賬務(wù)我調(diào)的以前年度損益和未分配利潤,那么當月的增值稅申報表我怎么填制啊
請問假設(shè)3月調(diào)整了以前年度損益,應交增值稅銷項稅額100,那3月填寫增值稅申報表的時候,本月的銷項稅額那里要填減了100之后的數(shù)麼?還是怎么填?
鄒老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計師
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