
請問假設3月調整了以前年度損益,應交增值稅銷項稅額100,那3月填寫增值稅申報表的時候,本月的銷項稅額那里要填減了100之后的數(shù)麼?還是怎么填?
答: 對的是的是這么做的,按照減去100之后的。
請問19年紅沖了18年9月份的一部分發(fā)票,19年做賬時,這部分收入做到了以前年度損益調整的科目里邊,因為增值稅申報表的本年累計數(shù)抵減了紅沖18年的那部分發(fā)票,所以現(xiàn)在賬上和增值稅申報表的本年累計收入對不上,請問這種情況有問題嗎,需要做調整嗎?
答: 你這里調整了之前年度的,你這里不平有差額是正常的。
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
去年的發(fā)票今年紅字沖銷重新開了,而且金額不一樣,那入賬的時候是入了以前年度損益的,那增值稅申報表上的收入,跟利潤表的收入就不一樣了,這個有關系嗎?
答: 還是我應該直接放回收入,不要放以前年度損益


愛吃魚大臉貓 追問
2022-04-06 12:49
郭老師 解答
2022-04-06 12:53
愛吃魚大臉貓 追問
2022-04-06 13:23
郭老師 解答
2022-04-06 13:27
郭老師 解答
2022-04-06 13:27
愛吃魚大臉貓 追問
2022-04-06 14:07
郭老師 解答
2022-04-06 14:08
愛吃魚大臉貓 追問
2022-04-06 15:40
郭老師 解答
2022-04-06 15:42
愛吃魚大臉貓 追問
2022-04-06 15:50
愛吃魚大臉貓 追問
2022-04-06 15:51
郭老師 解答
2022-04-06 15:52