@董孝彬老師有在嗎? 問
朋友您好,感謝您的信任 答
請問老師,①我們?nèi)ツ陿I(yè)務(wù)上有些開票問題,導(dǎo)致留底 問
因為你們留的太多了,你近期能抵扣了嗎?你最近截止到今年能開票多少? 當時你們自己的問題,你認證的發(fā)票太多了 這些發(fā)票你收到,你不一定非得認證它。你需要抵扣的時候再認證就行。 答
老師,正確的結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄怎么寫? 問
結(jié)轉(zhuǎn)進項稅額: 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項) 結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額: 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項) 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅: 如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是貸方余額: 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費——未交增值稅 如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是借方余額: 借:應(yīng)交稅費——未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅 答
老師好,第三季度企業(yè)所得稅季報新增職工薪酬欄,計 問
事項1.“職工薪酬-已計入成本費用的職工薪酬”:填報納稅人會計核算計入成本費用的職工薪酬。包括工資薪金支出、職工福利費支出、職工教育經(jīng)費支出、工會經(jīng)費支出、各類基本社會保障性繳款、住房公積金、補充養(yǎng)老保險、補充醫(yī)療保險等累計金額。 一般是應(yīng)付職工薪酬一級科目貸方累計;沒通過應(yīng)付職工薪酬計提的,加上計入管理費用,銷售費用,主營業(yè)務(wù)成本里邊的職工薪酬 2.“職工薪酬-實際支付給職工的應(yīng)付職工薪酬”:填報納稅人“應(yīng)付職工薪酬”會計科目下工資薪金(只是工資和獎金)借方發(fā)生額累計金額。 答
我們集團是房地產(chǎn)的預(yù)售房子的時候把毛坯款和裝 問
你好,同學(xué),如果咱們收到的這個裝修款也是收到了以后一年以內(nèi)的,可以先在應(yīng)收賬款里面掛賬,暫時不確定收入。如果超過一年了,我就建議要轉(zhuǎn)做收入了,確定無票收入 答

您好老師,我這邊小規(guī)模公司是公司里的法人以個人名義買的機械,又把機械加人工租賃給另一家公司,成本怎么核算(另一家公司出的油費,我這邊是不是就不能計入我的成本中了)
答: 你好,解答: 成本是你們法人支付的款,再就是買之前這個機器設(shè)備有沒有別的費用,比如維修費,那個油費是對方支付的不是你的成本
與張三簽了機械租賃,我公司又把機械轉(zhuǎn)租給了另一個公司,公司已開發(fā)票向承租方,公司應(yīng)拿什么作成本,能否拿張三的油票及人工工資作成本。
答: 你好,既然是張三租給你公司的,那么租金作為成本。又轉(zhuǎn)租出去這些油票就不能在你企業(yè)入賬了。
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師您好,我這邊一家公司主營租賃機械設(shè)備的,也提供人工,招的員工申報的工資是不是可以計提主營業(yè)務(wù)成本-人工費啊
答: 同學(xué)你好,,招的員工申報的工資是不是可以計提主營業(yè)務(wù)成本-人工費啊——可以的;





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