你好,我在國家稅務(wù)總局電子稅務(wù)局上開了一張專票, 問
你好,新開具的發(fā)票數(shù)據(jù)同步到全量發(fā)票查詢中需要一定時(shí)間,尤其是在批量開具或高峰期可能延遲更久。建議等待24-48小時(shí)后再次查詢。 答
我看不懂前任會(huì)計(jì)的賬務(wù),她每月未交增值稅和實(shí)際 問
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請稍等 答
老師,我們是外貿(mào)公司,有運(yùn)費(fèi)和代理報(bào)關(guān)費(fèi)用,這個(gè)費(fèi) 問
那個(gè)計(jì)入銷售費(fèi)用就行 答
老師,請問有沒有搞定應(yīng)收應(yīng)付功能強(qiáng)大一點(diǎn)的表格 問
你好,這個(gè)得具體根據(jù)要求設(shè)計(jì)表單 答
老師,你好!公司為小規(guī)模,2024年第一季預(yù)繳了企業(yè)所 問
可以更正 2024 年第一季企業(yè)所得稅表。因項(xiàng)目 A 是跨期項(xiàng)目(3-10 月),第一季收的 40 萬若不符全額確認(rèn)收入條件,更正表可調(diào)整收入額、糾正預(yù)繳偏差,帶合同等資料去主管稅局申請,多繳的 8500 元可在匯算清繳時(shí)一并申請退稅或抵后期稅款。 答

老師,一般納稅人公司交的稅控設(shè)備服務(wù)費(fèi)280,我們目前沒有開票沒有進(jìn)項(xiàng)不抵扣的情況下,要不要做增值稅報(bào)表申報(bào)啊?還是先申報(bào)上,以后什么時(shí)候抵扣都行?
答: 你好!這個(gè)是要交增值稅再抵減的。
你好,老師,一般納稅人稅控設(shè)備購買和年服務(wù)費(fèi)遞減增值稅,需要填報(bào)哪些報(bào)表?
答: 這個(gè)是填寫增值稅申報(bào)表附表四,減免稅申報(bào)表
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
我們是一般納稅人,購買稅控設(shè)備的增值稅專票,需要認(rèn)證嗎
答: 你好,不需要認(rèn)證,可以全額抵扣的

