
房產(chǎn)公司開票后未交分錄:借:其他應(yīng)收款--老板 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值是這樣寫嗎?款老板直收現(xiàn)金
答: 收現(xiàn)金的話 就借:現(xiàn)金就行
老師,我是9月新建的賬套,前期都沒有期初數(shù),我想拿8月的憑證做期初數(shù),現(xiàn)在是有家客戶,一直都是代收,代收款未結(jié), 賬款我沒有分開做憑證,直接做了一張憑證,錢是9月結(jié),我做了借:應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費 借:其他應(yīng)收款 貸應(yīng)收賬款 不知道這樣對不對
答: 你好,期初數(shù)是年初數(shù),而不是上個月的期末數(shù) 分錄倒是這樣處理的
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
請懂房地產(chǎn)的老師回答,我司為房企,目前處于交房階段,已結(jié)轉(zhuǎn)部分住宅,已結(jié)轉(zhuǎn)住宅的其中某一業(yè)主在外發(fā)生債務(wù)糾紛,法院已將該房屋凍結(jié),法院要求我司代業(yè)主償還剩余貸款,并將該房屋剩余款項支付給法院,請問此住宅已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了相應(yīng)收入和成本,原結(jié)轉(zhuǎn)收入憑證是借預(yù)收賬款,貸主營業(yè)務(wù)收入和應(yīng)交稅費,原償還剩余貸款憑證是借其他應(yīng)收款-業(yè)主,貸銀行存款,請問該如何調(diào)整憑證?
答: 你好,這個收入成本全部沖回去的


鄒老師 解答
2016-09-12 16:21
鄒老師 解答
2016-09-12 16:27