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送心意

徐阿富老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-02-18 12:23

你好,是小規(guī)模納稅人?應(yīng)該先:借:其他應(yīng)收款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅,然后借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅   貸營業(yè)外收入

在笑 追問

2019-02-18 14:14

貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅,是減免稅費(fèi)嗎

徐阿富老師 解答

2019-02-18 14:15

你好,小規(guī)模企業(yè),應(yīng)交增值稅可以不設(shè)置三級(jí)子目的

在笑 追問

2019-02-18 14:18

貸:營業(yè)外收入,是補(bǔ)助收入嗎? 還有,如果企業(yè)當(dāng)年未把減免稅費(fèi)結(jié)轉(zhuǎn)至營業(yè)外收入有沒有問題? 
然后如果未結(jié)轉(zhuǎn),在企業(yè)資產(chǎn)負(fù)債表上,應(yīng)交稅費(fèi)中減免稅費(fèi)余額就會(huì)在貸方,

徐阿富老師 解答

2019-02-18 14:21

營業(yè)外收入-政府補(bǔ)助收入   如果當(dāng)年未結(jié)轉(zhuǎn),要在所得稅匯算清繳時(shí)加上這筆收入

在笑 追問

2019-02-18 14:34

那如果出審計(jì)報(bào)告中,需要調(diào)整嗎?還是說不需要管這筆

徐阿富老師 解答

2019-02-18 14:38

你好,賬務(wù)要調(diào)整,所得稅申報(bào)表也要合計(jì)這個(gè)收入。借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅  貸以前年度損益調(diào)整或者利潤分配-未分配利潤

在笑 追問

2019-02-18 15:06

那在審計(jì)的調(diào)整分錄上,能不能就直接寫借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅   貸:營業(yè)外收入

徐阿富老師 解答

2019-02-18 15:08

你好,按照審計(jì)的這個(gè)做也可以,但這個(gè)收入必須在18年匯算清繳,同時(shí)你要在19年度匯算清繳時(shí)踢出來

在笑 追問

2019-02-18 15:19

我剛才說的那筆分錄是在17年,企業(yè)做的

徐阿富老師 解答

2019-02-18 15:21

你好,那嚴(yán)格說需要修改17年申報(bào)表,這個(gè)金額不大可以不用管,直接按照審計(jì)調(diào)整憑證就好

在笑 追問

2019-02-18 15:37

其實(shí)我覺得這筆結(jié)轉(zhuǎn)憑證審計(jì)中也不需要調(diào)整

徐阿富老師 解答

2019-02-18 15:40

你好,那就一直在應(yīng)交稅費(fèi)科目了

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收現(xiàn)金的話 就借:現(xiàn)金就行
2018-09-06 14:44:45
你好,期初數(shù)是年初數(shù),而不是上個(gè)月的期末數(shù) 分錄倒是這樣處理的
2016-09-12 16:21:30
您好,借銀行存款更合適
2022-03-18 08:32:05
你好,這個(gè)收入成本全部沖回去的
2022-01-08 09:44:43
直接做借銀行貸主營業(yè)務(wù)收入貸銷項(xiàng)就行了,你用其他應(yīng)收款的話,借,其他應(yīng)收款5萬,貸,主營業(yè)務(wù)收入4.5萬,應(yīng)交稅費(fèi)增值稅0.5萬。你收到錢還得做借銀行貸其他應(yīng)收款
2020-04-21 16:51:56
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