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送心意

點~玲老師

職稱中級會計師

2018-09-06 14:44

收現(xiàn)金的話 就借:現(xiàn)金就行

蓮姐 追問

2018-09-06 15:15

好的,謝謝老師!請問這增值稅要待下月交是不是要做增值稅轉出?請問分錄怎么寫?

點~玲老師 解答

2018-09-06 15:27

我上傳了一個應交稅費結轉的會計分錄 圖片  你看能不能看得到

蓮姐 追問

2018-09-06 16:07

看到了,老師,謝謝!比如我8月購材料收到發(fā)票 借:原材料  10000  應交稅費 應交增值稅  進項稅  1600  銀行存款 11600 銷售庫存商品 ,為客戶開票 借:銀行存款  17400  主營業(yè)務收入 15000  應交稅費 應交增 值稅--銷項稅 2400  就這樣可以嗎?后面還要寫一筆分錄嗎?

點~玲老師 解答

2018-09-07 14:43

是的  采購和收入是這樣做分錄 就可以

蓮姐 追問

2018-09-07 18:51

老師:請問那進項和銷項要不要結轉成未交增值稅呀?

上傳圖片 ?
相關問題討論
您好,借銀行存款更合適
2022-03-18 08:32:05
你好,這個收入成本全部沖回去的
2022-01-08 09:44:43
直接做借銀行貸主營業(yè)務收入貸銷項就行了,你用其他應收款的話,借,其他應收款5萬,貸,主營業(yè)務收入4.5萬,應交稅費增值稅0.5萬。你收到錢還得做借銀行貸其他應收款
2020-04-21 16:51:56
同學你好 這個直接調整就可以了 沖減之前的
2022-01-07 11:02:02
你好,是小規(guī)模納稅人?應該先:借:其他應收款 貸:主營業(yè)務收入 貸:應交稅費-應交增值稅,然后借應交稅費-應交增值稅 貸營業(yè)外收入
2019-02-18 12:23:32
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