我們代客戶付了一筆運費,但是貨運公司開發(fā)票是開 問
是客戶購買你的貨物嗎發(fā)生的 開貨物的發(fā)票一塊開到貨物里面,不單獨開運費 答
老師,我想問下,9月收到跨境人民幣,10月申報免稅收入 問
你好,一般按收入的比例轉(zhuǎn)出。 答
計提增值稅:銷項301805.69-進(jìn)項91225.06-項目地預(yù) 問
不對, 第一個分錄借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅,轉(zhuǎn)出未交增值稅, 貸應(yīng)交稅費未交增值稅,這個分錄的金額是301805.69-91225.06, 第二個改成 借應(yīng)交稅費未交增值稅貸銀行存款157489.2,應(yīng)交稅費預(yù)交增值稅53091.11 第三個留著 答
老師好,請問:這道題為什么不減相關(guān)稅費150萬元?16. 問
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請稍等 答
老師,商貿(mào)公司美工報銷的產(chǎn)品設(shè)計費和拍照計入什 問
你好,這個計入銷售費用服務(wù)費就可以了。 答

從7月到8月的繳納稅額是27456.69!不含稅銷售收入是4974057.3!這個稅負(fù)率算出來是0.551997862%!這個稅負(fù)率說明什么!我11月還能留抵稅額么!還是交點???我們是制造業(yè)(制造口罩里面的材料)
答: 你好! 可以適當(dāng)再交點稅,稅負(fù)控制在1%左右
當(dāng)期銷項稅-當(dāng)期銷售收入*行業(yè)稅負(fù)率 -上期留底=當(dāng)期應(yīng)抵扣進(jìn)項? 老師,這是對的嘛?當(dāng)期銷售收入含稅還是不含稅?
答: 您好,學(xué)員,正確的,銷項收入是不含稅額。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
增值稅稅負(fù)率=(銷項稅額-進(jìn)項稅額)/銷售收入,如果本月有留抵稅,那這個稅負(fù)該怎么算,留抵是計入當(dāng)月還是下月去核算
答: 你好 稅負(fù)率=(銷項稅額-進(jìn)項稅額+進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出-留抵進(jìn)項稅)/不含稅收入額。自己根據(jù)公式計算一下
如果本年度留抵稅額有退稅,計算增值稅稅負(fù)時,是不是將今年所繳納的填值稅減去退稅額,然后除以不含稅銷售收入,填值稅稅負(fù)是這樣計算嗎?退稅額要不要減去?
為什么稅負(fù)率不考慮留抵稅額?那稅負(fù)率計算公式是(銷項-進(jìn)項)除以營業(yè)收入還是+(銷項-進(jìn)項-留抵稅額)除以營業(yè)收入?
老師,我們公司已經(jīng)抵扣認(rèn)證了進(jìn)項,我們我們也取得了銷售收入,但是對方客戶讓我們下月再開票,這樣我們留抵稅額就有點多,這樣應(yīng)該沒有問題吧
我們公司五月份底為止,不含稅銷售額是433348.75,銷項稅是61809.25,有留抵稅14425.01,那我要在年底達(dá)到稅負(fù)率百分之三的話,還要開多少金額的發(fā)票啊


寧兒 追問
2020-11-26 08:31
蔣飛老師 解答
2020-11-26 08:32