你好,我在國家稅務(wù)總局電子稅務(wù)局上開了一張專票, 問
你好,新開具的發(fā)票數(shù)據(jù)同步到全量發(fā)票查詢中需要一定時間,尤其是在批量開具或高峰期可能延遲更久。建議等待24-48小時后再次查詢。 答
我看不懂前任會計的賬務(wù),她每月未交增值稅和實際 問
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請稍等 答
老師,我們是外貿(mào)公司,有運費和代理報關(guān)費用,這個費 問
那個計入銷售費用就行 答
老師,請問有沒有搞定應(yīng)收應(yīng)付功能強大一點的表格 問
你好,這個得具體根據(jù)要求設(shè)計表單 答
老師,你好!公司為小規(guī)模,2024年第一季預(yù)繳了企業(yè)所 問
可以更正 2024 年第一季企業(yè)所得稅表。因項目 A 是跨期項目(3-10 月),第一季收的 40 萬若不符全額確認(rèn)收入條件,更正表可調(diào)整收入額、糾正預(yù)繳偏差,帶合同等資料去主管稅局申請,多繳的 8500 元可在匯算清繳時一并申請退稅或抵后期稅款。 答

企業(yè)所得稅收入等于增值稅免稅銷售額?稅務(wù)機關(guān)代開專用發(fā)票的金額嗎
答: 你好,企業(yè)所得稅收入等于利潤表的本年累計營業(yè)收入總額=增值稅免稅銷售額?稅務(wù)機關(guān)代開專用發(fā)票的金額%2B無票收入金額
出口企業(yè)虛構(gòu)了100萬元的原材料被稅務(wù)機關(guān)查處,稅務(wù)機關(guān)要求該企業(yè)退還出口退稅的增值稅,同時要求按25%補交企業(yè)所得稅。而企業(yè)認(rèn)為自己在虛構(gòu)100萬元的原材料的同時,也虛構(gòu)了相應(yīng)的銷售收入,以達到出口退稅的目的。因此對退還出口退稅無異議,而對補交企業(yè)所得稅表示不服。請問稅務(wù)機關(guān)的處罰是否恰當(dāng)?企業(yè)該怎么辦?
答: 你好,虛增的收入對應(yīng)應(yīng)該沖減所得,因此這部分不能夠予以處罰。
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
銷售圖書免征增值稅需要計入企業(yè)所得征收企業(yè)所得稅嗎
答: 免增值稅,沒有說免所得稅,那就需要要計入企業(yè)所得征收企業(yè)所得稅

