@樸老師,追問次數(shù)用完,我們只能按第一種情況來申報(bào) 問
同學(xué)你好 對(duì)的,是這樣的 答
購買不銹鋼地臺(tái)計(jì)入什么費(fèi)用啊 問
您好,公司是主營(yíng)什么的,買這個(gè)是做什么用? 答
我們幫客戶代賣貨物,收他8000,付給他7000,賺1000,那 問
供應(yīng)商 直接開發(fā)票給客戶 答
老師,請(qǐng)問下我們公司請(qǐng)別的公司一個(gè)員工,處理些售 問
可計(jì)入銷售費(fèi)用-維修費(fèi) 答
8.10公司購買小米打印機(jī)1臺(tái),1299,這個(gè)直接入費(fèi)用可 問
這個(gè)直接入費(fèi)用可以,管理費(fèi)用-辦公費(fèi) 答

仍處于籌建期的業(yè)務(wù)招待費(fèi)4萬元,利潤(rùn)總額是-30業(yè)務(wù)招待費(fèi),請(qǐng)問匯算清繳要調(diào)增多少
答: 業(yè)務(wù)招待費(fèi)的調(diào)增或調(diào)減 跟利潤(rùn)總額沒有直接關(guān)系,它的稅前扣除標(biāo)準(zhǔn)是:企業(yè)發(fā)生的與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出,按照發(fā)生額的60%扣除,但最高不得超過當(dāng)年銷售(營(yíng)業(yè))收入的5‰。 也就是說 4萬元的招待費(fèi)至多能 稅前扣除2.4萬元,1.6萬元要調(diào)增 納入企業(yè)所得稅的應(yīng)納所得額中去,而且2.4萬元必須不能大于 銷售收入*5‰,否則 就按銷售收入*5‰稅前扣除 。 你不用擔(dān)心調(diào)增調(diào)減的問題,因?yàn)槟愕睦麧?rùn)只要是處于負(fù)數(shù)狀況,是基本上不需要繳納企業(yè)所得稅的。當(dāng)然除非你公司以前年度有相關(guān)未處理的企業(yè)所得稅問題 才可能會(huì)影響到本次匯算清繳。
所得稅匯算清繳要調(diào)整業(yè)務(wù)招待費(fèi),19年本年利潤(rùn)是虧損,業(yè)務(wù)招待費(fèi)調(diào)整后還是虧損,那么清算利潤(rùn)總額和19年未分配利潤(rùn)差額就是業(yè)務(wù)招待費(fèi)差額,差額怎么調(diào)整報(bào)表,分錄。
答: 您好,所得稅匯算清繳調(diào)增的費(fèi)用不需要做賬務(wù)處理的。
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
請(qǐng)問匯算清繳時(shí)的招待費(fèi),是不是含管理費(fèi)用的招待費(fèi)+銷售費(fèi)用的招待費(fèi)總額?
答: 你好對(duì)的是這么算的。