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送心意

鄒老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2017-04-12 14:04

業(yè)務(wù)招待費(fèi)沒(méi)超過(guò)主營(yíng)的千分之五,才758元

風(fēng)鈴 追問(wèn)

2017-04-12 14:10

開(kāi)辦費(fèi)應(yīng)填哪

風(fēng)鈴 追問(wèn)

2017-04-12 19:39

管理費(fèi)用中的印花稅,培訓(xùn)費(fèi),開(kāi)辦費(fèi),在匯算清繳中填管理費(fèi)用其他,對(duì)嗎

鄒老師 解答

2017-04-12 13:59

你好,有業(yè)務(wù)招待費(fèi),是必須有調(diào)整的

鄒老師 解答

2017-04-12 13:59

您好!是的??梢浴H绻恳獜浹a(bǔ)的話

鄒老師 解答

2017-04-12 14:04

業(yè)務(wù)招待費(fèi)是雙重扣除標(biāo)準(zhǔn),哪個(gè)小就扣除哪個(gè),其他部分就調(diào)增的 
758-758*60%是調(diào)增的金額

鄒老師 解答

2017-04-12 14:11

管理費(fèi)用的其他

鄒老師 解答

2017-04-12 20:31

你好,是的

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業(yè)務(wù)招待費(fèi)的調(diào)增或調(diào)減 跟利潤(rùn)總額沒(méi)有直接關(guān)系,它的稅前扣除標(biāo)準(zhǔn)是:企業(yè)發(fā)生的與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出,按照發(fā)生額的60%扣除,但最高不得超過(guò)當(dāng)年銷售(營(yíng)業(yè))收入的5‰。 也就是說(shuō) 4萬(wàn)元的招待費(fèi)至多能 稅前扣除2.4萬(wàn)元,1.6萬(wàn)元要調(diào)增 納入企業(yè)所得稅的應(yīng)納所得額中去,而且2.4萬(wàn)元必須不能大于 銷售收入*5‰,否則 就按銷售收入*5‰稅前扣除 。 你不用擔(dān)心調(diào)增調(diào)減的問(wèn)題,因?yàn)槟愕睦麧?rùn)只要是處于負(fù)數(shù)狀況,是基本上不需要繳納企業(yè)所得稅的。當(dāng)然除非你公司以前年度有相關(guān)未處理的企業(yè)所得稅問(wèn)題 才可能會(huì)影響到本次匯算清繳。
2016-03-31 17:18:38
您好,所得稅匯算清繳調(diào)增的費(fèi)用不需要做賬務(wù)處理的。
2020-05-11 09:31:56
你好,有業(yè)務(wù)招待費(fèi),是必須有調(diào)整的
2017-04-12 13:59:35
同學(xué)你好 不做分錄,這個(gè)是不用做分錄
2020-11-16 12:17:02
你帳上如果寄福利費(fèi)用了 匯算清繳就不能填寫(xiě)的業(yè)務(wù)招待費(fèi)。
2021-05-17 19:43:52
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