老師,公司員工去工廠回來的加油費(fèi),當(dāng)天去當(dāng)天回的 問
可以,可以入差旅費(fèi)的 答
老師 互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)涉稅是指什么呢 問
您好,你是指開通稅務(wù)嗎? 答
老師,金馬商貿(mào)的實(shí)操課,就是那些領(lǐng)料單,入庫 出庫單 問
您好,這種一般是倉管人員負(fù)責(zé)的 答
有懂出口退稅業(yè)務(wù)的老師嗎,9月份收到兩筆跨境人民 問
您好,? 9月收到日本兩筆跨境人民幣(18.03萬),即使不開票也要做兩件事:1. 銀行國際收支申報(bào);2. 按收入性質(zhì)報(bào)稅。出口貨款可退稅(需報(bào)關(guān)單%2B銀行水單),一般收入季度不超30萬免增值稅,但企業(yè)所得稅要交(如利潤2.16萬,25%稅率交5400元)。保留銀行流水、合同備查。 答
境內(nèi)單位在境外買房居住、辦公等,屬于增值稅征稅 問
您好,這個(gè)除非轉(zhuǎn)讓,否則不屬于 答

仍處于籌建期的業(yè)務(wù)招待費(fèi)4萬元,利潤總額是-30業(yè)務(wù)招待費(fèi),請(qǐng)問匯算清繳要調(diào)增多少
答: 業(yè)務(wù)招待費(fèi)的調(diào)增或調(diào)減 跟利潤總額沒有直接關(guān)系,它的稅前扣除標(biāo)準(zhǔn)是:企業(yè)發(fā)生的與生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出,按照發(fā)生額的60%扣除,但最高不得超過當(dāng)年銷售(營業(yè))收入的5‰。 也就是說 4萬元的招待費(fèi)至多能 稅前扣除2.4萬元,1.6萬元要調(diào)增 納入企業(yè)所得稅的應(yīng)納所得額中去,而且2.4萬元必須不能大于 銷售收入*5‰,否則 就按銷售收入*5‰稅前扣除 。 你不用擔(dān)心調(diào)增調(diào)減的問題,因?yàn)槟愕睦麧欀灰翘幱谪?fù)數(shù)狀況,是基本上不需要繳納企業(yè)所得稅的。當(dāng)然除非你公司以前年度有相關(guān)未處理的企業(yè)所得稅問題 才可能會(huì)影響到本次匯算清繳。
仍處于籌建期的業(yè)務(wù)招待費(fèi)4萬元,利潤總額是-30業(yè)務(wù)招待費(fèi),請(qǐng)問要調(diào)增多少
答: 籌建期業(yè)務(wù)招待費(fèi)全部承認(rèn),不用調(diào)增。
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
籌建期間的業(yè)務(wù)招待費(fèi) ,現(xiàn)在匯算清繳怎么做處理呢
答: 你是調(diào)增40,不可扣除的做納稅 調(diào)增處理就可以
籌建期企業(yè)申報(bào)匯算清繳,費(fèi)用 為虧損,需要填哪些表呀?業(yè)務(wù)招待費(fèi)按40%調(diào)增是吧?那虧損利潤要不要調(diào)增呀?
籌建期支付業(yè)務(wù)招待費(fèi)當(dāng)年無收入,是不是匯算清繳全額調(diào)增呢還是按扣減支出的60%后調(diào)增就好
老師您好,我想問下籌建期的業(yè)務(wù)招待費(fèi)在匯算清繳時(shí)是直接調(diào)增40%對(duì)嗎
在籌建期業(yè)務(wù)招待費(fèi)餐費(fèi)是是全額入賬后匯算清繳時(shí)再調(diào)賬好?還是在做賬時(shí)就以60%入賬更好?
會(huì)計(jì)學(xué)堂陳老師 解答
2016-03-31 17:18
會(huì)計(jì)學(xué)堂陳老師 解答
2016-03-31 17:28