老師 我公司去年買了一部車金蝶軟件上顯示期初原 問
同學(xué),你好 期初一般是年初金額 答
老師,我剛到一家學(xué)校工作,之前沒有做過民非的賬務(wù) 問
第一個(gè)需要交 第二個(gè)需要交個(gè)稅,合并到工資 第三個(gè)借業(yè)務(wù)活動成本貸應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi) 借應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi) 貸銀行存款 借銀行存款 貸提供服務(wù)收入-食堂管理收入 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅 答
請問用于集體福利的稅額轉(zhuǎn)出,月末怎么做結(jié)轉(zhuǎn) 問
你好,借管理費(fèi)用-福利費(fèi),貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。 答
老師,暫估做的分錄是借主營業(yè)務(wù)成本 貸其他應(yīng)付款 問
你好,沖暫估涉及到損益類的科目,用以前年度損益調(diào)整 主營業(yè)務(wù)成本是損益類科目 借其他應(yīng)付款貸以前年度損益調(diào)整。 實(shí)際你法人沒有墊付,不是 如果貸方掛著余額也不對 所以需要充了它以前年度損益調(diào)整,月末再結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配未分配利潤。 答
老師,請問工資漏計(jì)提了,怎么處理 問
你好,這個(gè)做補(bǔ)充計(jì)提了。 答

老師 工業(yè)內(nèi)賬成本核算可以怎么簡化來做
答: 你具體做什么的,小企業(yè)嗎????
內(nèi)賬如何做到核算準(zhǔn)確,一家工業(yè)企業(yè)的特別是成本這一塊
答: 最簡單的就是做收入和支出兩個(gè)表格 一目了然 如果產(chǎn)品較多,可以按單個(gè)產(chǎn)品的。
我是一名會計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
請問內(nèi)賬成本這樣核算對嗎?
答: 你好,不對的,應(yīng)當(dāng)這樣計(jì)算 單位成本=(期初成本+本期購進(jìn)成本)/(期初數(shù)量+本期購進(jìn)數(shù)量) 期末庫存成本=期末庫存數(shù)量*單位成本 期末庫存數(shù)量=期初結(jié)存數(shù)量+本期購進(jìn)數(shù)量—本期銷售數(shù)量 本期銷售成本=銷售數(shù)量*單位成本


李麗莉 追問
2016-09-03 09:14
李老師 解答
2016-09-03 08:30
李老師 解答
2016-09-03 19:19