
退回多交增值稅怎么是貸應(yīng)交稅費未交增值稅哈
答: 你好 因為你繳納的時候 是做的 借應(yīng)交稅費-未交增值稅貸銀行存款。 退回來應(yīng)該做 借銀行存款貸 應(yīng)交稅費-未交增值稅 是一般納稅人嘛
誤收退稅(增值稅)的賬務(wù)處理,我們之前的做法是借方應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-未交增值稅,貸方應(yīng)交稅金-未交增值稅,退稅之前結(jié)轉(zhuǎn)多交稅金怎么處理
答: 你好,誤收了需要退稅的增值稅,借:應(yīng)交稅金-增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出,貸:應(yīng)交稅金-增值稅-未交增值稅。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
現(xiàn)在有增值稅留抵退稅,我將我賬上的進銷項都轉(zhuǎn)到未交增值稅里,退完稅后我的未交增值稅是貸方負數(shù),請問這樣操作沒問題吧?
答: 你好 沒有問題的 可以的


若蘭 追問
2020-11-04 16:32
郭老師 解答
2020-11-04 16:33