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    送心意

    小祝老師

    職稱初級會計師,中級會計師,經(jīng)濟師

    2019-08-21 10:11

    你好,誤收了需要退稅的增值稅,借:應(yīng)交稅金-增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出,貸:應(yīng)交稅金-增值稅-未交增值稅。

    追問

    2019-08-21 10:19

    和進項無關(guān),是紅字信息表的問題,可以直接借方做   應(yīng)交稅金—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出多交增值稅嗎,等稅款退下來,再沖減多交增值稅

    小祝老師 解答

    2019-08-21 10:26

    我剛剛也只是舉個例子而已,如果你不是進項的退稅,你可以直接做借方應(yīng)交稅金—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出多交增值稅,貸:應(yīng)交稅金-增值稅-未交增值稅。你剛剛開始借貸都是未交增值稅是不對的。要把進出明細寫清楚,以后才方便核對稅款。

    追問

    2019-08-21 10:27

    好的,謝了

    小祝老師 解答

    2019-08-21 10:30

    如果對我的答案滿意,請給五星好評。(*^▽^*)

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    你好,誤收了需要退稅的增值稅,借:應(yīng)交稅金-增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出,貸:應(yīng)交稅金-增值稅-未交增值稅。
    2019-08-21 10:11:54
    你好,多交不需要 做分錄,未交需要做上述分錄
    2017-05-23 11:34:54
    期末結(jié)轉(zhuǎn) 借;應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸;應(yīng)交稅費-未交增值稅 400
    2017-05-09 17:40:22
    你好! 可以年底匯總沖銷
    2019-07-31 08:26:54
    你好 看下轉(zhuǎn)出未交增值稅借方有余額的話代表留抵不處理了 如果是貸方有余額代表要交的 要轉(zhuǎn)到未交增值稅里面 繳納的時候做繳納分錄
    2018-12-19 12:03:02
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