我們代客戶付了一筆運費,但是貨運公司開發(fā)票是開 問
是客戶購買你的貨物嗎發(fā)生的 開貨物的發(fā)票一塊開到貨物里面,不單獨開運費 答
老師,我想問下,9月收到跨境人民幣,10月申報免稅收入 問
你好,一般按收入的比例轉出。 答
計提增值稅:銷項301805.69-進項91225.06-項目地預 問
不對, 第一個分錄借應交稅費應交增值稅,轉出未交增值稅, 貸應交稅費未交增值稅,這個分錄的金額是301805.69-91225.06, 第二個改成 借應交稅費未交增值稅貸銀行存款157489.2,應交稅費預交增值稅53091.11 第三個留著 答
老師好,請問:這道題為什么不減相關稅費150萬元?16. 問
?同學您好,很高興為您解答,請稍等 答
老師,商貿公司美工報銷的產品設計費和拍照計入什 問
你好,這個計入銷售費用服務費就可以了。 答

人力資源服務管理費可以差額征稅嗎
答: 這個是勞務派遣的服務費是嗎?如果是的話可以。
老師你好 我是人力資源有限公司的。對方需要我們開具2張發(fā)票,一張是管理費的發(fā)票,一張是代發(fā)工資的發(fā)票。我想問一下代發(fā)工資的這一部分能不能開差額征稅的發(fā)票。
答: 可以的,可以開差額發(fā)票。
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師 請教個問題,我們公司是從別人手里買過來的,是做建筑的,現在在做牽移,我們公司的項目是我們公司中標,別人干活,我想問一下,我們收的管理費怎么繳稅,交哪些稅?不是差額征稅吧?
答: 你這里就相當于是掛靠的處理,那么你在賬上是這個樣子處理的,首先你中標之后你要給甲方開發(fā)票,這個是你的收入,那么你把這些項目拿給你下面的人做下面滴還找你借錢,對吧,這個時候他就會給你開發(fā)票,這個就是你的成本,那么這個收入和成本的差額之間就是你的管理費,這個是屬于你的利潤繳納企業(yè)所得稅。

