為啥我記了對(duì)沖分錄,利潤表的營業(yè)外支出科目那里還是顯示這個(gè)數(shù)據(jù)呢?對(duì)沖之后,不是應(yīng)該為0嗎?分錄以下:借:營業(yè)外支出100 貸:庫存商品100 借:銀行存款100 貸:營業(yè)外支出100 如果確實(shí)是計(jì)入營業(yè)外支出的話,利潤表的營業(yè)外支出有這個(gè)數(shù)據(jù),計(jì)算企業(yè)所得稅時(shí),可以減掉這個(gè)數(shù)據(jù)嗎?
輕剪一地繁華
于2020-10-20 16:07 發(fā)布 ??1925次瀏覽
- 送心意
maize老師
職稱: 初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
2020-10-20 16:13
營業(yè)外支出,只能做借方,不能做貸方,你這個(gè)做借方負(fù)數(shù),不做貸方這個(gè)
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營業(yè)外支出,只能做借方,不能做貸方,你這個(gè)做借方負(fù)數(shù),不做貸方這個(gè)
2020-10-20 16:13:08

對(duì)于產(chǎn)品報(bào)廢,也得看情況,如果是管理不狀況計(jì)管理費(fèi)用,自然災(zāi)害計(jì)營業(yè)外支出。
詛問同學(xué)你是覺得哪里不對(duì)了,不影響所得稅匯算,自然 災(zāi)害可以稅前捐出。但是管理不善不得稅前扣除。
2019-01-26 18:32:59

你好,分錄是
借:營業(yè)外支出,貸:銀行存款
這個(gè)不可以在企業(yè)所得稅稅前扣除的
2019-03-28 22:09:24

你好,補(bǔ)繳的企業(yè)所得稅可以按照下面的分錄做賬,分為具體和上繳:
1、計(jì)提稅款時(shí)
借:以前年度損益調(diào)整
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅
同時(shí)調(diào)整未分配利潤
借:利潤分配-未分配利潤
貸:以前年度損益調(diào)整。
2、補(bǔ)交稅款時(shí)
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅
貸:銀行存款
2020-09-07 17:47:49

您好,是要調(diào)增,但沒有補(bǔ)稅呀,因?yàn)槲覀儠?huì)計(jì)利潤里把10減了,匯繳時(shí)只是把10加上,相當(dāng)于我們這個(gè)支出是0
2024-03-06 12:02:29
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輕剪一地繁華 追問
2020-10-20 17:14
maize老師 解答
2020-10-20 17:15