
向個(gè)人支付的勞務(wù)費(fèi),數(shù)額交大,收款人又不愿意給開票,用提現(xiàn)的方式支付了,如何做賬?
答: 你好 借成本費(fèi)用科目 貸庫存現(xiàn)金
老師,月底,計(jì)提勞務(wù)費(fèi):借:工程施工(勞務(wù)費(fèi)),貸:應(yīng)付賬款,支付勞務(wù)款,未收到發(fā)票。借方:應(yīng)付賬款 貸方:銀存,那收到發(fā)票時(shí)要怎么做呢?
答: 你好 你們發(fā)票與你們實(shí)際計(jì)提的金額一致的話 就把發(fā)票附計(jì)提分錄后面去 。 如果不一致 紅沖計(jì)提分錄 在按發(fā)票做一遍
報(bào)考2022年中級會計(jì)職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
勞務(wù)公司,前任會計(jì)有筆業(yè)務(wù)是先開具勞務(wù)發(fā)票后收勞務(wù)費(fèi),開票時(shí)是做的 (借:應(yīng)收賬款-勞務(wù)費(fèi) 貸:工程結(jié)算 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷項(xiàng)) 收到勞務(wù)費(fèi)時(shí)做的(借:預(yù)收賬款-勞務(wù)費(fèi) 貸:應(yīng)收賬款:勞務(wù)費(fèi) ) 然后月末結(jié)轉(zhuǎn)工程結(jié)算(借:工程結(jié)算 貸:主營業(yè)務(wù)收入) 這樣做合理嗎
答: 收到,勞務(wù)費(fèi)時(shí) 借:銀行存款 貸:






粵公網(wǎng)安備 44030502000945號



yi平 追問
2020-10-11 08:01
玲老師 解答
2020-10-11 08:04