勞務(wù)公司,前任會計有筆業(yè)務(wù)是先開具勞務(wù)發(fā)票后收勞務(wù)費(fèi),開票時是做的 (借:應(yīng)收賬款-勞務(wù)費(fèi) 貸:工程結(jié)算 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷項(xiàng)) 收到勞務(wù)費(fèi)時做的(借:預(yù)收賬款-勞務(wù)費(fèi) 貸:應(yīng)收賬款:勞務(wù)費(fèi) ) 然后月末結(jié)轉(zhuǎn)工程結(jié)算(借:工程結(jié)算 貸:主營業(yè)務(wù)收入) 這樣做合理嗎
既來之,則安之
于2018-08-03 17:03 發(fā)布 ??987次瀏覽
- 送心意
老劉
職稱: ,高級會計師,中級會計師
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可以的,可以這樣做
2018-11-07 14:36:07

收到,勞務(wù)費(fèi)時
借:銀行存款
貸:
2018-08-03 19:09:30

對,是主營業(yè)務(wù)收入。。。
2018-12-07 16:11:03

你好,收入分錄是正確的
計提成本是這樣做分錄,借;勞務(wù)成本,貸;應(yīng)付職工薪酬
結(jié)轉(zhuǎn),借;主營業(yè)務(wù)成本,貸;勞務(wù)成本
2019-10-13 17:14:31

勞務(wù)公司一般只有勞務(wù)成本,可以進(jìn)主營業(yè)務(wù)成本
2019-09-09 10:58:38
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