
老師,您好,6月份購了一臺二手車,之前會計做錯分錄,錢是借老板的,她做的分錄:借:固定資產(chǎn)9萬,貸 :庫存現(xiàn)金9萬7月份,我沖紅掉分錄:借固定資產(chǎn) -9萬 貸:庫存現(xiàn)金-9萬 借:固定資產(chǎn)9萬 貸:其他應(yīng)付款(老板)9萬然后8月我一次折舊:借:管理費用 9萬 貸:累計折舊 9萬 對嗎
答: 同學(xué)您好,是可以這樣做的
支付員工墊支的管理費用,借其他應(yīng)付款,貸庫存現(xiàn)金,再借管理費用,貸庫存現(xiàn)金嗎
答: 您好!借管理費用 貸其他應(yīng)付款
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
請教老師,公司員工聚餐分錄,借管理費用―福利費 貸庫存現(xiàn)金(或其他應(yīng)付款)這樣處理對不對
答: 你好, 分錄 借:管理費用——福利費 貸:應(yīng)付職工薪酬——福利費 借:應(yīng)付職工薪酬——福利費 貸:庫存現(xiàn)金(或其他應(yīng)付款) 需要通過應(yīng)付職工薪酬核算


煥然 追問
2020-10-06 17:45
文老師 解答
2020-10-06 17:51
煥然 追問
2020-10-07 16:36
文老師 解答
2020-10-07 16:49