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送心意

張艷老師

職稱注冊會計師,省會計領(lǐng)軍人才,中級會計師,中級經(jīng)濟師

2019-10-11 10:59

建議要分兩筆做憑證,這樣更能清晰反映業(yè)務(wù)的實質(zhì)。

燦燦 追問

2019-10-11 11:03

老師 可以這樣寫嗎 憑證上的順序?
借:管理費用 
       其他應(yīng)付款
       貸:其他應(yīng)付款
               庫存現(xiàn)金

張艷老師 解答

2019-10-11 11:08

是的,就是這樣處理的。

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相關(guān)問題討論
你好,可以的,需要出一個借款,不支付轉(zhuǎn)投資款的協(xié)議 股東簽字。
2020-03-25 12:01:20
用第一種分錄即可的了呢。
2018-10-15 19:54:59
您好,現(xiàn)在先,借:管理費用 負數(shù),貸:庫存現(xiàn)金 ,負數(shù),再做,借:管理費用 貸:其他應(yīng)付款 。
2018-09-04 22:25:07
您好!可以的。先借:管理費用 貸:其他應(yīng)付款——領(lǐng)導 然后再還給領(lǐng)導。
2017-11-02 11:56:43
上個月第一次交社保跟公積金,做憑證 借:管理費用——社保費 借:其他應(yīng)付款——社保費 貸:庫存現(xiàn)金 這月是應(yīng)該扣除員工社保公積金,憑證怎么做呢 借:庫存現(xiàn)金 貸:其他應(yīng)付款——社保費
2017-06-29 15:34:58
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