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送心意

玲老師

職稱會計師

2020-06-28 09:24

什么時候有現(xiàn)金或者銀行存款再支付報銷的費(fèi)用就可以    不一定在同一個月

聽話? 追問

2020-06-28 09:27

老師,沖回時做相反的會計分錄嗎,再支付報銷費(fèi)沖回是把這次的金額加上?

玲老師 解答

2020-06-28 09:37

您好,您報銷的時候借其他應(yīng)付款貸庫存現(xiàn)金,銀行存款,按其他應(yīng)付款這個金額支付

聽話? 追問

2020-06-28 09:38

明白了,謝謝老師

玲老師 解答

2020-06-28 09:40

您好,不客氣,祝您工作學(xué)習(xí)愉快

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你好,可以的,需要出一個借款,不支付轉(zhuǎn)投資款的協(xié)議 股東簽字。
2020-03-25 12:01:20
用第一種分錄即可的了呢。
2018-10-15 19:54:59
您好,現(xiàn)在先,借:管理費(fèi)用 負(fù)數(shù),貸:庫存現(xiàn)金 ,負(fù)數(shù),再做,借:管理費(fèi)用 貸:其他應(yīng)付款 。
2018-09-04 22:25:07
您好!可以的。先借:管理費(fèi)用 貸:其他應(yīng)付款——領(lǐng)導(dǎo) 然后再還給領(lǐng)導(dǎo)。
2017-11-02 11:56:43
上個月第一次交社保跟公積金,做憑證 借:管理費(fèi)用——社保費(fèi) 借:其他應(yīng)付款——社保費(fèi) 貸:庫存現(xiàn)金 這月是應(yīng)該扣除員工社保公積金,憑證怎么做呢 借:庫存現(xiàn)金 貸:其他應(yīng)付款——社保費(fèi)
2017-06-29 15:34:58
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