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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2020-03-25 12:01

你好,可以的,需要出一個借款,不支付轉投資款的協(xié)議
股東簽字。

追問

2020-03-25 12:04

啊,這么麻煩,如果股東再轉21600到公賬上呢,銀行存款

郭老師 解答

2020-03-25 12:05

備注,投資款直接做實收資本就可以。

追問

2020-03-25 12:08

那我之前的其他應付款怎么辦,退回?怎么

追問

2020-03-25 12:08

怎么退?

郭老師 解答

2020-03-25 12:10

退錢給股東就可以。

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相關問題討論
你好,可以的,需要出一個借款,不支付轉投資款的協(xié)議 股東簽字。
2020-03-25 12:01:20
用第一種分錄即可的了呢。
2018-10-15 19:54:59
您好,現(xiàn)在先,借:管理費用 負數(shù),貸:庫存現(xiàn)金 ,負數(shù),再做,借:管理費用 貸:其他應付款 。
2018-09-04 22:25:07
您好!可以的。先借:管理費用 貸:其他應付款——領導 然后再還給領導。
2017-11-02 11:56:43
上個月第一次交社保跟公積金,做憑證 借:管理費用——社保費 借:其他應付款——社保費 貸:庫存現(xiàn)金 這月是應該扣除員工社保公積金,憑證怎么做呢 借:庫存現(xiàn)金 貸:其他應付款——社保費
2017-06-29 15:34:58
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