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送心意

小林老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2020-09-24 18:50

您好,您應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅科目是借方余額還是貸方余額?

偶爾,小澎湃 追問

2020-09-24 19:01

借方1萬多,可我報稅系統(tǒng)留底才100多

偶爾,小澎湃 追問

2020-09-24 19:03

比如這是最正常的月末增值稅賬務(wù)處理,之前財務(wù)沒有做第1.2兩個分錄,直接根據(jù)報稅系統(tǒng)里面的數(shù)據(jù),做第3筆分錄

小林老師 解答

2020-09-24 19:04

您好,先要逐月核對賬與申報表差異,最后確保相同。

偶爾,小澎湃 追問

2020-09-24 19:49

工程量好大,想著不影響報表,有沒有簡單的辦法,好幾年了,沒有一次結(jié)轉(zhuǎn)

小林老師 解答

2020-09-24 19:50

您好,根據(jù)題目,分錄,借應(yīng)交稅費未交增值稅,貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)。

偶爾,小澎湃 追問

2020-09-24 19:52

今天我的余額不平,都對了好久,有沒有簡單的辦法呢老師

小林老師 解答

2020-09-24 19:53

您好,只能逐筆核對,沒有簡單辦法,可以根據(jù)數(shù)據(jù)情況具體分析,找到適合的提高效率辦法。

偶爾,小澎湃 追問

2020-09-24 20:12

增值稅進項稅,銷項稅,不轉(zhuǎn)未交增值稅,行不

小林老師 解答

2020-09-24 20:14

您好,結(jié)轉(zhuǎn)是標準做法,不結(jié)轉(zhuǎn)也是可以的。

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您好,上邊那個賬務(wù)處理,是企業(yè)準則可以用的,然后向一般的小企業(yè),都是用下邊你說的這個簡便方法,可以用
2023-09-22 11:25:35
你好,請問什么問題?
2017-03-22 16:43:33
期末結(jié)轉(zhuǎn) 借;應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸;應(yīng)交稅費-未交增值稅 月初扣繳 借;應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸;銀行存款 應(yīng)當按這個分錄處理
2017-03-15 16:10:58
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項 需要交增值稅 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅, 貸應(yīng)交稅費,未交增值稅。 做這個的
2021-02-21 14:29:04
同學(xué),你好,理解是對的
2022-06-04 17:37:29
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