我們代客戶(hù)付了一筆運(yùn)費(fèi),但是貨運(yùn)公司開(kāi)發(fā)票是開(kāi) 問(wèn)
是客戶(hù)購(gòu)買(mǎi)你的貨物嗎發(fā)生的 開(kāi)貨物的發(fā)票一塊開(kāi)到貨物里面,不單獨(dú)開(kāi)運(yùn)費(fèi) 答
老師,我想問(wèn)下,9月收到跨境人民幣,10月申報(bào)免稅收入 問(wèn)
你好,一般按收入的比例轉(zhuǎn)出。 答
計(jì)提增值稅:銷(xiāo)項(xiàng)301805.69-進(jìn)項(xiàng)91225.06-項(xiàng)目地預(yù) 問(wèn)
不對(duì), 第一個(gè)分錄借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅,轉(zhuǎn)出未交增值稅, 貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅,這個(gè)分錄的金額是301805.69-91225.06, 第二個(gè)改成 借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅貸銀行存款157489.2,應(yīng)交稅費(fèi)預(yù)交增值稅53091.11 第三個(gè)留著 答
老師好,請(qǐng)問(wèn):這道題為什么不減相關(guān)稅費(fèi)150萬(wàn)元?16. 問(wèn)
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請(qǐng)稍等 答
老師,商貿(mào)公司美工報(bào)銷(xiāo)的產(chǎn)品設(shè)計(jì)費(fèi)和拍照計(jì)入什 問(wèn)
你好,這個(gè)計(jì)入銷(xiāo)售費(fèi)用服務(wù)費(fèi)就可以了。 答

一塊電池片銷(xiāo)售含稅價(jià)120元,采購(gòu)含稅價(jià)45元每片,稅率都是17%可抵扣的增值稅,然后不考慮其他費(fèi)用,單塊差價(jià)是多少?謝謝
答: 你好!120元除以1.17減去45元除以1.17
應(yīng)繳增值稅是用 含稅售價(jià) 除以 (1+稅率)得出不含增值稅售價(jià)后,再乘以增值稅稅率 得出 增值稅稅額150.這個(gè)150就應(yīng)該是允許抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額了,為啥還要在150后乘16%
答: 你好,不需要150后面再乘以16%了。
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱(chēng)對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
含稅價(jià)361.6,適用的增值稅稅率是13%不含稅價(jià)是=含稅價(jià)-含稅價(jià)*13%
答: 你好,不含稅價(jià)=含稅價(jià)/(1加上稅率)=361.6/(1加上13%)


曉海老師 解答
2016-08-03 19:28
曉海老師 解答
2016-08-03 20:04