老師好!這個(gè)是律師事務(wù)所的工資表,我申報(bào)個(gè)稅時(shí)是 問(wèn)
你好,沒(méi)有看到工資表 答
老師,請(qǐng)問(wèn)公司注銷(xiāo)需要怎么做? 問(wèn)
你好,你是說(shuō)操作流程,是嗎? 答
公司原本2個(gè)股東,后又來(lái)一個(gè)新股東(法人股東)以增資 問(wèn)
這個(gè)要看增資的比例是多少,算下來(lái)是不是150萬(wàn)? 答
老師,公司有些固定資產(chǎn)是之前沒(méi)發(fā)票,也沒(méi)入賬,現(xiàn)在 問(wèn)
借固定資產(chǎn) 貸:其他應(yīng)付款-老板 答
收到拼多多技術(shù)服務(wù)費(fèi),屬于銷(xiāo)售扣點(diǎn)開(kāi)的發(fā)票,這個(gè) 問(wèn)
您好,這個(gè)計(jì)入管理費(fèi)用-服務(wù)費(fèi)就可以 答

報(bào)稅后留抵了,銷(xiāo)項(xiàng)稅額4萬(wàn),進(jìn)項(xiàng)稅額7萬(wàn),留抵3萬(wàn)。分錄是:借:銷(xiāo)項(xiàng)4,轉(zhuǎn)出未交3萬(wàn),貸:進(jìn)項(xiàng)7萬(wàn),對(duì)嗎?
答: 你好,對(duì)的是的,是這么做的。
分錄做錯(cuò)了,例如銷(xiāo)項(xiàng)稅額誤計(jì)入進(jìn)項(xiàng)稅額了該如何做賬,最后進(jìn)項(xiàng)貸方余額怎么處理?
答: 借銀行 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 進(jìn)項(xiàng) 這么做的嗎 是的話 借進(jìn)項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)繳增值稅銷(xiāo)項(xiàng) 做這個(gè) 現(xiàn)在銷(xiāo)項(xiàng)有余額 結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)繳增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)稅額5000;銷(xiāo)項(xiàng)稅額6000;產(chǎn)生的應(yīng)交銷(xiāo)項(xiàng)稅額1000;請(qǐng)問(wèn)這1000的銷(xiāo)項(xiàng)稅額,當(dāng)月要結(jié)轉(zhuǎn)嗎,怎么結(jié)轉(zhuǎn),分錄怎么做
答: 你好 需要結(jié)轉(zhuǎn)的銷(xiāo)項(xiàng)稅大于進(jìn)項(xiàng)稅了 結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一進(jìn)項(xiàng)稅額 結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)項(xiàng)時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)- 應(yīng)交增值稅一 銷(xiāo)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅 如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在貸方,代表應(yīng)該繳納的,應(yīng)先做如下結(jié)轉(zhuǎn)分錄: 借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅貸:應(yīng)交稅費(fèi)一未交增值稅 繳納時(shí)借:應(yīng)交稅費(fèi)- -未交增值稅貸:銀行存款










粵公網(wǎng)安備 44030502000945號(hào)


