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送心意

玲老師

職稱會計師

2019-12-26 09:13

你好  可以全認證了 留 抵 簡易計稅的不能抵扣  進項多的不用做分錄
借應(yīng)交稅費 簡易計稅貸銀行存款

小米蟲 追問

2019-12-26 09:45

按照我有的稅額,是不是要交增值稅7萬,留底2萬

玲老師 解答

2019-12-26 09:53

是的,就是按照你說的這個意思做

小米蟲 追問

2019-12-26 10:20

老師,月底計提的時候分錄該怎么做呢?

玲老師 解答

2019-12-26 10:25

簡易計稅不用計提 確認收入時就已計算了稅金  后面直接交僦可以了  
進項多時不用做分錄

小米蟲 追問

2019-12-26 11:38

老師,我們公司一直未設(shè)置簡易和一般計稅科目,平時月底計提是這么做的:借  應(yīng)交稅費-銷項稅額  貸 未交增值稅   借 未交增值稅  貸  應(yīng)交稅費-進項稅額  那現(xiàn)在認證后的留底該計入什么科目

玲老師 解答

2019-12-26 11:41

這樣做是不可以的,簡易計稅是單獨核算的,也需要設(shè)置簡易計稅這個科目

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相關(guān)問題討論
你好,對的是的,是這么做的。
2022-04-09 17:23:49
借銀行 貸主營業(yè)務(wù)收入 進項 這么做的嗎 是的話 借進項 貸應(yīng)交稅費應(yīng)繳增值稅銷項 做這個 現(xiàn)在銷項有余額 結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項 貸應(yīng)交稅費應(yīng)繳增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
2021-09-11 19:13:06
你好,進項稅額大于銷項稅額時,借應(yīng)交稅費--未交增值稅,貸應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)
2020-07-05 16:23:33
你好 需要結(jié)轉(zhuǎn)的銷項稅大于進項稅了 結(jié)轉(zhuǎn)進項時 借:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一進項稅額 結(jié)轉(zhuǎn)銷項時 借:應(yīng)交稅費- 應(yīng)交增值稅一 銷項稅額 貸:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅 如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在貸方,代表應(yīng)該繳納的,應(yīng)先做如下結(jié)轉(zhuǎn)分錄: 借:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅貸:應(yīng)交稅費一未交增值稅 繳納時借:應(yīng)交稅費- -未交增值稅貸:銀行存款
2020-06-11 12:19:43
你好,本月結(jié)轉(zhuǎn)分錄是 借;應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額)2.8萬,應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)0.5萬,貸;應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額)3.3萬
2020-06-09 08:25:57
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