我們代客戶付了一筆運(yùn)費(fèi),但是貨運(yùn)公司開發(fā)票是開 問
是客戶購(gòu)買你的貨物嗎發(fā)生的 開貨物的發(fā)票一塊開到貨物里面,不單獨(dú)開運(yùn)費(fèi) 答
老師,我想問下,9月收到跨境人民幣,10月申報(bào)免稅收入 問
你好,一般按收入的比例轉(zhuǎn)出。 答
計(jì)提增值稅:銷項(xiàng)301805.69-進(jìn)項(xiàng)91225.06-項(xiàng)目地預(yù) 問
不對(duì), 第一個(gè)分錄借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅,轉(zhuǎn)出未交增值稅, 貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅,這個(gè)分錄的金額是301805.69-91225.06, 第二個(gè)改成 借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅貸銀行存款157489.2,應(yīng)交稅費(fèi)預(yù)交增值稅53091.11 第三個(gè)留著 答
老師好,請(qǐng)問:這道題為什么不減相關(guān)稅費(fèi)150萬元?16. 問
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請(qǐng)稍等 答
老師,商貿(mào)公司美工報(bào)銷的產(chǎn)品設(shè)計(jì)費(fèi)和拍照計(jì)入什 問
你好,這個(gè)計(jì)入銷售費(fèi)用服務(wù)費(fèi)就可以了。 答

老師您好,我公司成立不久,3月開始建賬,用友T3軟件。我4月份有一筆分錄做錯(cuò),該計(jì)入銷售費(fèi)用的計(jì)入管理費(fèi)用了,已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn),已經(jīng)申報(bào),金額不大,是否需要沖銷重新做正確的分錄,若調(diào)整是否會(huì)有影響?
答: <p>其實(shí)可以不用調(diào)整的 &nbsp;因?yàn)閷?shí)際上不影響損益 &nbsp;沒有對(duì)稅法有影響吧</p>
老師我想請(qǐng)問,10月份發(fā)現(xiàn)了7月的一筆會(huì)計(jì)分錄做錯(cuò)了,是屬于管理費(fèi)用里面的,10月做了一筆注銷7月錯(cuò)誤的分錄,再重新做了一筆正確的分錄,那請(qǐng)問7月份的管理費(fèi)用已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了成本了,那一筆錯(cuò)誤分錄的結(jié)轉(zhuǎn)成本需要沖銷嗎
答: 您好,如果成本有差額的話,成本也需要沖銷再做正確的分錄的
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
今年3月份有一筆財(cái)務(wù)費(fèi)用利息收入做錯(cuò)了,錯(cuò)誤的分錄是:借 :銀行存款 807.9 貸:財(cái)務(wù)費(fèi)用807.9,正確分錄U8中應(yīng)該怎么做?這樣做對(duì)嗎?借:銀行存款 807.9 借:財(cái)務(wù)費(fèi)用 -807.9?3月已經(jīng)做錯(cuò)了分錄,u8系統(tǒng)中,現(xiàn)在要怎么處理?直接沖銷之前的這張憑證,然后做正確的分錄嗎?可是我3月已經(jīng)做了轉(zhuǎn)賬憑證了,也已經(jīng)結(jié)賬,現(xiàn)在沖銷的憑證的話,是不是轉(zhuǎn)賬憑證也要沖銷?
答: 你好,您現(xiàn)在調(diào)整3月份的分錄就可以了


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2016-08-01 09:02
李老師 解答
2016-08-01 08:42
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2016-08-01 08:48
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2016-08-01 11:14