
外貿(mào)企業(yè)應(yīng)退稅額填寫在增值稅申報(bào)主表15“免、抵、退”哪欄嗎?
答: 不,生產(chǎn)企業(yè)的應(yīng)退稅額才填寫到哪里,
商貿(mào)企業(yè),出口貨物是走的代理物流,不退稅,沒(méi)開票,在申報(bào)增值稅的時(shí)候,計(jì)稅方式應(yīng)該選免抵退還是免稅?
答: 你好,是你們名義報(bào)關(guān)的嗎?
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,外貿(mào)企業(yè)出口退稅,增值稅申報(bào)表在哪里填免抵稅額呢?
答: 您好,應(yīng)該在附表四里面填免稅銷售額,出口免稅里面。你說(shuō)的外貿(mào)出口企業(yè)的免抵稅務(wù),就是進(jìn)項(xiàng)和退稅的差額嗎,這不需要在增值稅申報(bào)表里面體現(xiàn),只要結(jié)轉(zhuǎn)成本的時(shí)候做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出就可以。


?? 追問(wèn)
2020-08-26 17:47
樸老師 解答
2020-08-26 17:53
?? 追問(wèn)
2020-08-26 19:37
樸老師 解答
2020-08-26 19:49