
外貿(mào)企業(yè)出口免稅并退稅的增值稅申報表如何填列
答: 你好,可以截圖說明哪里不清楚
外貿(mào)企業(yè)出口業(yè)務(wù)增值稅申報表如何填報?
答: 按照你們的收入填寫對應(yīng)欄次
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,外貿(mào)企業(yè)出口退稅,增值稅申報表在哪里填免抵稅額呢?
答: 您好,應(yīng)該在附表四里面填免稅銷售額,出口免稅里面。你說的外貿(mào)出口企業(yè)的免抵稅務(wù),就是進項和退稅的差額嗎,這不需要在增值稅申報表里面體現(xiàn),只要結(jié)轉(zhuǎn)成本的時候做進項稅額轉(zhuǎn)出就可以。

