
外貿(mào)企業(yè)應(yīng)退稅額填寫(xiě)在增值稅申報(bào)主表15“免、抵、退”哪欄嗎?
答: 不,生產(chǎn)企業(yè)的應(yīng)退稅額才填寫(xiě)到哪里,
老師,外貿(mào)企業(yè)出口退稅,增值稅申報(bào)表在哪里填免抵稅額呢?
答: 您好,應(yīng)該在附表四里面填免稅銷(xiāo)售額,出口免稅里面。你說(shuō)的外貿(mào)出口企業(yè)的免抵稅務(wù),就是進(jìn)項(xiàng)和退稅的差額嗎,這不需要在增值稅申報(bào)表里面體現(xiàn),只要結(jié)轉(zhuǎn)成本的時(shí)候做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出就可以。
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師,5月份申請(qǐng)的出口退稅,外貿(mào)企業(yè),增值稅申報(bào)表填錯(cuò)了,免稅銷(xiāo)售額填在免抵退稅那里了,怎么辦,影響退稅嗎?
答: 你好,去稅局更正申報(bào)就可以了

